對于財政部檢查發現的問題,本公司已經進行全面審視評價,并于2020年度財務報告中相應確認信用減值損失和公允價值變動損失。審計師對本公司2020年12月31日合并財務狀況發表了無保留意見。
3月17日晚間,中國華融在港交所發布公告,自2021年起,中華人民共和國財政部對中國華融資產管理股份有限公司和7家附屬公司2014至2019年度會計信息質量開展了檢查。經檢查,發現本公司2014至2019年度不同程度存在內部控制和風險控制失效、會計信息嚴重失真等問題,并依法作出行政處罰決定,對本公司和7家附屬公司各給予人民幣10萬元罰款,對相關責任人給予相應罰款。
公告稱,上述問題涉及本公司2014至2019年度財務報告,不會對本公司當前及未來經營活動產生直接影響。對于財政部檢查發現的問題,本公司已經進行全面審視評價,并于2020年度財務報告中相應確認信用減值損失和公允價值變動損失。審計師對本公司2020年12月31日合并財務狀況發表了無保留意見。
公司表示,我們誠懇接受財政部處罰決定,將根據《中華人民共和國會計法》及相關法律法規,持續強化內部控制,優化全面風險管理體系,按照“夯實基礎、穩中求進、提質增效”的總體思路,進一步強化在服務國家戰略、支持實體經濟等方面的重要作用,認真履行好金融資產管理公司的職責使命。
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