中央紀委國家監委網站 呂佳蓉
記者近日從中央紀委國家監委駐中國工商銀行紀檢監察組獲悉,自2022年初開展固定資產領域專項整治以來,駐工行紀檢監察組嚴肅查處了一批固定資產購置、處置、閑置、出租等環節的違規違紀違法問題。截至目前,工行各級紀檢機構累計發現問題650個,追責問責536人次,清理賬外資產3415處,規范入賬租金718.76萬元。
此前,駐工行紀檢監察組印發《關于發揮監督合力提高派駐監督效能的意見》,明確推動內控合規、內部審計等不同業務系統平臺與派駐紀檢監察組信息平臺有效對接。通過這一業務信息共享機制,駐工行紀檢監察組在查看2021年固定資產專項審計報告時發現“某網點出租營業用房,應收入租金未見入賬”等一批問題。駐工行紀檢監察組對發現的20余條問題線索逐一深挖細查,查處了一批固定資產購置、處置、閑置、出租等環節中,領導干部利用職務便利謀取私利、租金收入不按規定入賬形成“賬外賬”、固定資產管理存在形式主義等違規違紀違法問題。
為加強警示震懾,駐工行紀檢監察組將查處的9起典型案例在全行進行通報,推動各分行黨委認真對照,自查自糾,全面排查轄內各機構固定資產現狀及存在的問題。各分行紀委綜合運用監督聯席會議、制發提示函等方式,推動監督信息共享、問題線索共判,精準發現固定資產領域違規違紀問題。通過專項整治,對自有房產、租入房產等全口徑房產進行盤點清查,個別分行還清理了一批長期掛賬項目。
在查處問題、督促整改的同時,駐工行紀檢監察組聚焦固定資產管理存在的機制性缺陷、制度性漏洞,推動修訂《閑置固定資產管理規程》《固定資產管理辦法》等5項制度,壓實全流程各環節主體責任。明確固定資產管理“三道防線”具體職責,即各級實物管理部門為固定資產管理的第一道防線,履行風險防控主體責任;財務會計、內控合規等部門為第二道防線,負責組織完善相關政策制度和管理流程;內部審計部門為第三道防線,對固定資產管理情況進行獨立、客觀的審計、評價和報告。同時,推動運用科技手段,實現固定資產購建、使用、處置的全生命周期統一管理,提升管理精度和管理效率。
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