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  證券代碼:002626?????????證券簡(jiǎn)稱:金達(dá)威?????????公告編號(hào):2017-013

  廈門金達(dá)威集團(tuán)股份有限公司

  2016年度業(yè)績(jī)快報(bào)

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  特別提示:本公告所載2016年度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)僅為初步核算數(shù)據(jù),已經(jīng)公司內(nèi)部審計(jì)部門審計(jì),未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì),與年度報(bào)告中披露的最終數(shù)據(jù)可能存在差異,請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  一、2016年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)

  單位:元

  ■

  注:上表數(shù)據(jù)以公司合并報(bào)表數(shù)據(jù)填列?。

  二、經(jīng)營業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況情況說明

  1、報(bào)告期的經(jīng)營情況、財(cái)務(wù)狀況及影響經(jīng)營業(yè)績(jī)的主要因素

  報(bào)告期內(nèi),公司2016年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入1,662,406,808.35元,比上年增長(zhǎng)38.10%,營業(yè)利潤350,720,886.12元,比上年增長(zhǎng)180.75%,歸屬于上市公司股東的凈利潤298,096,204.81元,比上年增長(zhǎng)164.80%。

  公司經(jīng)營業(yè)績(jī)上升主要原因系維生素A系列產(chǎn)品價(jià)格上漲,子公司VitaBest?Nutrition,?Inc.報(bào)表合并期間變化以及保健品銷量增加所致。

  2、有關(guān)項(xiàng)目增減變動(dòng)幅度超過30%的主要原因

  (1)報(bào)告期營業(yè)總收入比上年增長(zhǎng)38.10%,主要系維生素A系列產(chǎn)品價(jià)格上漲,子公司VitaBest?Nutrition,?Inc.報(bào)表合并期間變化以及保健品銷量增加所致;

  (2)報(bào)告期公司營業(yè)利潤比上年增長(zhǎng)180.75%,主要系維生素A系列產(chǎn)品價(jià)格上漲,毛利增加2.2億元,保健品毛利增加0.56億元,輔酶Q10毛利下降0.56億元所致;

  (3)?報(bào)告期利潤總額比上年增加177.99%,主要系維生素A系列產(chǎn)品價(jià)格上漲導(dǎo)致利潤總額增加2.3億元,保健品利潤總額增加0.7億元,輔酶Q10價(jià)格下降導(dǎo)致利潤總額減少0.6億元綜合所致;

  (4)?報(bào)告期歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年增加164.80%,主要系維生素A系列產(chǎn)品價(jià)格上漲導(dǎo)致凈利潤增加1.95億元,保健品凈利潤增加0.6億元,輔酶Q10價(jià)格下降導(dǎo)致凈利潤減少0.58億元綜合所致;

  (5)?報(bào)告期基本每股收益比上年增加155.00%,系報(bào)告期歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年增加所致;

  (6)報(bào)告期歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益增加48.35%,主要系收到2016年非公開發(fā)行募集資金及凈利潤增加所致;

  (7)?報(bào)告期末,公司歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)3.51元,較期初增加38.74%,主要原因是:報(bào)告期歸屬上市公司股東的所有者權(quán)益增加48.35%且股本增加7.03%所致。

  三、與前次業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)的差異說明

  本次業(yè)績(jī)快報(bào)披露的經(jīng)營業(yè)績(jī)與公司2017年10月26日披露的《2016年第三季度報(bào)告全文》中披露的業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)不存在明顯差異。

  四、業(yè)績(jī)泄漏原因和股價(jià)異動(dòng)情況分析

  不適用

  五、其他說明

  無

  六、備查文件

  1、經(jīng)公司現(xiàn)任法定代表人、主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)簽字并蓋章的比較式資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表;

  2、內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)人簽字的內(nèi)部審計(jì)報(bào)告。

  廈門金達(dá)威集團(tuán)股份有限公司

  董事會(huì)

  二〇一七年二月二十三日

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