新華網北京8月16日電 (記者 謝登科) 建設銀行16日宣布,為提高審計職能的獨立性,建設銀行決定對審計體系實施垂直化管理,以適應股份制改造和企業公開上市的要求。
建行審計部負責人于永順介紹,建行審計體制改革的主要內容是:建立內部審計相對獨立的管理方式,明確相關關系,為審計工作的獨立性、權威性和有效性提供保證;充實總行審計部人員,調整其內設機構和職責,充分保證總行對全行內部審計工作的管理能力和
直接實施內部審計的專業力量;強化現有審計分部職責,提高審計分部的權威性,充實審計分部力量;調整現有一級分行總審計室及其審計辦事處的管理關系,由總行直接管理,并逐步優化審計機構布局和人員結構。
這次改革后,建行將形成總行審計部、8個審計分部、38個總審計室以及若干審計辦事處的格局。審計分部和總審計室及其所屬的審計辦事處直接向總行審計部負責并報告工作。改革后,分行與審計部門的關系是被審計與審計的關系,原來隸屬分行的對應總審計室及其審計辦事處,在人員、財務、工作關系上都由總行直接管理。
于永順表示,改革后,一方面,審計部門的獨立性將進一步提高,在分行區域內,審計部門的人員和財務等審計資源由總行分配和控制,審計人員在組織關系和經濟利益上與被審行保持相對獨立,審計信息真實程度和共享程度將提高,有利于最大限度地利用審計資源,有利于保證人員素質和結構的優化;另一方面,隨著與改革相配套的機制轉變、方法改進等工作的深入,審計部門對審計信息、審計資源的管理、審計方法改進創新等將進一步加強,審計資源集中管理程度大大提高,將有利于提高審計工作質量、效率和效果。
按照建設銀行制定的工作計劃,建設銀行將努力在今年內實現公開上市,從而成為國家啟動股份制改造后首家上市的四大國有商業銀行。(完)
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