審計署公布17戶央企財務收支審計結果 65名責任人受到嚴肅處理
新華網北京5月20日電 中國審計署20日發布審計結果公告,向社會公布了中國長江三峽集團公司等17戶中央企業財務收支審計結果。
審計署此次公布的審計結果包括:中國長江三峽集團公司、中國大唐集團公司、中國建筑工程總公司、中國海洋石油總公司、中國中化集團公司、中國遠洋運輸(集團)總公司、中國南方電網有限責任公司、中國聯合網絡通信集團公司、中國船舶重工集團公司、中國兵器裝備集團公司、中國核工業集團公司、中國交通建設集團有限公司、電信科學技術研究院等13戶中央企業2009年度財務收支審計結果,中國鋁業公司2008年度財務收支審計結果,中糧集團部分所屬單位、中國中鋼集團公司下屬中鋼國際控股有限公司和東悅投資有限公司、招商局地產控股股份有限公司2007年至2009年度財務收支審計結果。
2010年,審計署先后組織對上述企業及其部分所屬單位的財務收支進行審計,審計的資產額占企業資產總量的60%以上。
從審計結果看,17戶中央企業總體情況是好的。但審計也發現,有的企業財務管理不夠規范,會計核算還不夠準確;有的企業投資決策還不夠規范,造成國有資產損失和潛在損失等;有的企業管理還不到位,違法違規問題仍然存在。
審計已將發現的一些重大違法違紀問題和涉嫌犯罪案件線索移交有關部門查處。截至2011年3月底,各企業對審計發現的違規問題整改完成率達93.74%,對65名相關責任人進行了嚴肅處理,其中局級干部10人。
審計署企業審計司負責人當天表示,今年的企業審計將重點關注六項內容,它們是:“十二五”規劃、重點產業振興和調整規劃、發展戰略性新興產業、實施國有經濟結構戰略性調整等國家宏觀政策措施落實情況;企業增強自主創新能力、實施節能減排和國際化經營,提升核心競爭力等轉變發展方式情況;企業深化改革,完善現代企業制度,加強內部管理等情況;企業生產經營中的潛在風險和突出矛盾等影響企業科學發展的重大問題;重大違法違規、經濟犯罪和制約企業科學發展的體制機制性問題;收入分配、反腐倡廉等社會普遍關心的熱點問題。
這位負責人說,對國有及國有控股企業運用國有資本從事生產經營活動的情況進行審計監督,是憲法和審計法賦予審計機關的職責。審計署一直把中央企業審計作為一項重要工作,每年都會選擇一些重點企業進行財務收支審計或專項審計調查。