中新社北京一月十五日電(記者趙建華)中國國家審計署對中國銀行總行、七個省級分行以及一百五十多個分支機(jī)構(gòu)二000年度資產(chǎn)負(fù)債損益的審計情況表明,中國銀行近年來盈利能力、資本充足率有所提高,但資產(chǎn)質(zhì)量不高、費(fèi)用居高不下等問題仍未根本好轉(zhuǎn)。
審計署審計長李金華今天在此間召開的中國審計工作會議上稱,此前審計中國銀行查出的主要問題是違規(guī)放貸、賬外經(jīng)營以及違規(guī)開立信用證和簽發(fā)銀行承兌匯票等。同時,發(fā)
現(xiàn)大案要案線索二十二起,涉案金額二十七億元人民幣,涉案人員三十五人,已移交有關(guān)部門查處。
李金華說,二00一年,中國國家審計署還組織了對十戶國有重要骨干企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。根據(jù)對已經(jīng)完成的八戶企業(yè)審計情況的初步統(tǒng)計,共查出各類違法違規(guī)金額三百四十八億元。查處的問題,主要是會計信息失真,私設(shè)“小金庫”、違規(guī)炒股、偷漏稅金、違規(guī)放貸,以及由于決策失誤等造成國有資產(chǎn)損失;同時還發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)質(zhì)量不高,不良資產(chǎn)數(shù)額較大,存在潛在風(fēng)險等問題。審計查出并移送司法機(jī)關(guān)案件二十二起,涉案金額五點九五億元,涉案人員六十一人。
此外,去年一至九月份,各地共對一萬九千多名領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行了任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,查出違法違規(guī)金額一百零七億元;審計后各地參考審計結(jié)果并依據(jù)有關(guān)法規(guī),對一百五十二人給予降職撤職處分,對四十三人給予黨紀(jì)政紀(jì)處分,二百六十一人被移送紀(jì)檢監(jiān)察和司法機(jī)關(guān)查處。
(完)
國有商業(yè)銀行成今年中國審計重點對象
中新社北京一月十五日電(記者趙建華)記者今天從正在此間召開的中國審計工作會議上獲悉,國有商業(yè)銀行將成為今年中國審計的重點對象之一。
中國國家審計署審計長李金華說,今年的預(yù)算執(zhí)行審計將主要審計財政部、八個省級國稅、十六個直屬海關(guān)、人民銀行系統(tǒng),以及六十七個中央部門和直屬單位等;專項資金審計主要審計國債資金、民航建設(shè)資金、重點機(jī)場建設(shè)項目、國土專項資金、政府采購、企業(yè)養(yǎng)老保險基金和出入境檢驗檢疫系統(tǒng)等九個項目;金融審計主要審計建設(shè)銀行資產(chǎn)負(fù)債損益情況和部分國際組織的貸援款項目;經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計方面,審計署計劃對十二戶國有重要骨干企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。
李金華稱,在上述各項審計任務(wù)中,今年主要突出以下三個方面的重點:
一是突出對國有商業(yè)銀行的審計。審計署將組織對中國建設(shè)銀行總行及部分分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計,重點檢查會計信息真實性和資產(chǎn)質(zhì)量狀況,揭露違規(guī)經(jīng)營、資產(chǎn)和盈虧不實、“賬外賬”等違法違紀(jì)問題和經(jīng)濟(jì)犯罪案件。
二是突出對有關(guān)部門執(zhí)行“收支兩條線”情況的審計。通過對這些部門的財務(wù)收支情況的審計,檢查其是否嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”的規(guī)定,有關(guān)的罰沒收入是否入帳,是否全部上繳中央;各部門是否存在亂發(fā)錢物等問題。
三是突出對二00一年地方企業(yè)所得稅收入基數(shù)情況的審計。檢查是否存在將應(yīng)該在今年征繳的企業(yè)所得稅提前到二00一年入庫,是否改變了企業(yè)按照一定期限和一定稅額預(yù)繳所得稅的原定辦法,是否通過財政注入資金或金融機(jī)構(gòu)貸款等方式虛增所得稅收入等。
(完)
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