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企業內部控制審計指引實施意見發布

  證券時報記者10月11日上午獲悉,中國注冊會計師協會(簡稱中注協)日前發布了《企業內部控制審計指引實施意見》(簡稱《意見》),這是貫徹落實財政部、證監會、審計署、銀監會和保監會聯合發布的《企業內部控制基本規范》、《企業內部控制審計指引》,提升我國上市公司財務報告信息披露質量和內部控制水平的重要舉措。

  《意見》在《企業內部控制審計指引》的基礎上,對執行內部控制審計各個關鍵環節的要求進行補充和細化,從業務約定書簽訂,到總體審計策略和具體審計計劃的制定,到審計工作實施,以及控制缺陷評價,形成審計意見到最終的審計報告出具都進行了較為詳細的規定,對注冊會計師執行企業內部控制審計業務具有較強的指導意義。

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