首页 国产 亚洲 小说图片,337p人体粉嫩胞高清视频,久久精品国产72国产精,国产乱理伦片在线观看

跳轉到正文內容

兩起內幕交易案被查處 會計師限制期內違規交易被罰15萬元

http://www.sina.com.cn  2011年07月09日 00:53  中國證券報-中證網

   蔡宗琦

   證監會有關部門負責人8日通報一起內幕交易案件和一起證券服務機構人員在限制期內違規交易股票案件的查處結果。時任湖南建筑工程集團總公司總經濟師劉洋和大信會計師事務所審計六部高級經理兼主管所領導張松清分別受到行政處罰。

   劉洋作為重組方高管人員,參與ST中鎢借殼事宜,是內幕消息知情人,其操縱他人賬戶累計買入ST中鎢42.11萬股,獲利1萬余元。對此,證監會認定其行為構成內幕交易,對其給予警告,并處以30萬元罰款。

   大信會計師事務所是保利房地產(集團)股份有限公司2008年年度報告的審計機構,張松清參與審計計劃的復核與審批,但在限制交易期內,他利用本人和他人賬戶交易保利地產股票,盈利71894.55元。證監會決定沒收違法所得,并處以15萬元罰款。

   這位負責人表示,從查處的案件看,發生在上市公司并購重組期間的內幕交易行為,很多是重組方人員實施的。上市公司并購重組相關各方,應嚴格守法、誠信自律,不得利用內幕信息進行內幕交易。要求證券服務機構和人員,應嚴格遵守法律法規,在限定交易期限內不得買賣上市公司股票。(蔡宗琦)

【 手機看新聞 】 【 新浪財經吧 】

分享到:
留言板電話:4006900000
@nick:@words 含圖片 含視頻 含投票

新浪簡介About Sina廣告服務聯系我們招聘信息網站律師SINA English會員注冊產品答疑┊Copyright © 1996-2011 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版權所有