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證監會等部門將聯手規范企業內控http://www.sina.com.cn 2008年06月27日 05:14 中國證券報-中證網
□本報記者 鐘正 北京報道 消息人士日前透露,財政部、證監會、銀監會、保監會和審計署等部門將于近日發布《企業內部控制基本規范》。 這個以規范企業信息披露為主要目標的企業內部控制標準體系,旨在提高公司財務報告的真實性和可靠性。 財政部于2006年7月聯合證監會、國資委、審計署、銀監會、保監會等部門成立了企業內部控制標準委員會,著手建設中國企業內部控制標準體系,并于2007年3月公布了《企業內部控制規范(征求意見稿)》。 消息人士指出,此次發布的基本規范是在征求意見稿的基礎上經過多次論證修改形成的,“與征求意見稿相比,正式發布的規范對具體條款和方向進行了細化”。據悉,此前一家著名國際會計師事務所對央企實施內控的狀況進行調查的結果顯示, 按照征求意見稿建立的內控是一個框架性系統,而缺乏具體指標約束,因此,此次正式發布的規范將對此進行改進。 權威人士指出,目前國際資本市場大力強化內部控制。健全有效的內部控制可以提高上市公司財務報告的有效性;可以保障公司資產安全,減少舞弊事件發生,堵塞漏洞,有效提高風險防范能力,降低公司風險;可以提高公司經營效益及效率,提升上市公司質量,增加對投資者回報。 相關報道: 新浪聲明:本版文章內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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