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中科英華高技術股份有限公司非公開發行股票第一次發行結果暨股份變動公告

http://www.sina.com.cn 2008年02月13日 03:20 中國證券網-上海證券報

  證券代碼:600110證券簡稱:中科英華公告編號:2008-009

  中科英華高技術股份有限公司非公開發行股票第一次發行結果暨股份變動公告

  本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確、完整,并對報告書的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

  重要提示:

  1.發行數量和價格

  股票種類:人民幣普通股(A 股)

  發行數量:26,000,000 股

  發行價格:17.21 元/股

  2.各機構認購的數量和限售期

  經2007年8月6日召開的公司第一次臨時股東大會審議通過,公司本次非公開發行股票數量為4,000~8,000萬股。后由于2007年9月27日公司實施中期利潤分配方案,本次非公開發行股票數量相應調整為5,200~10,400萬股(以下簡稱“本次發行”)。

  本次非公開發行股票分兩次發行,其中:第一次向戰略投資者西部礦業集團有限公司以每股17.21元的價格發行2,600萬股股票,西部礦業集團有限公司全部以現金方式認購(以下簡稱“第一次發行”);第二次將向其他不超過9名特定對象以詢價方式發行,發行價格不低于每股17.21元,發行股票數量為2,600~7,800萬股,具體發行價格及股數需要根據募集資金需求量以及市場詢價情況另行確定,參與第二次發行認購的全體投資者均以現金方式認購(以下簡稱“第二次發行”)。

  第一次發行的發行對象、認購股數及限售期的情況如下:

  ■

  3.預計上市時間

  第一次向西部礦業集團有限公司發行的股票限售期為36個月,限售期自2008年2月4日開始計算,預計于2011年2月4日上市流通。

  4.募集資金驗資和股份登記情況

  2008年2月2日,中準會計師事務所有限公司出具了中準驗字[2008]第2003號《驗資報告》,就西部礦業集團有限公司以現金認購本公司股份的事宜進行了驗證。2008年2月4日,本公司在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理了向西部礦業集團有限公司發行的2,600萬股A股股票的登記及股份限售手續。

  根據《中華人民共和國公司法》、《中華人名共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規和規章的規定,現將第一次發行有關事宜公告如下:

  一、第一次發行概況

  (一)本次非公開發行股票履行的相關程序

  1.本次發行的內部決策過程

  中科英華于2007年7月19日在公司會議室召開了公司第五屆董事會第十次會議。會議在保證全體董事充分發表意見的前提下,逐項審議并通過了《關于公司符合非公開發行股票條件的議案》、《關于公司向特定對象非公開發行股票的議案》、《關于前次募集資金使用情況的說明的議案》、《關于本次非公開發行股票募集資金運用可行性報告的議案》等議案。

  2007年8月6日召開的公司2007年第一次臨時股東大會逐項審議并通過了《關于申請非公開發行股票的議案》等上述相關議案。

  中科英華于2007年8月20日以董事傳閱的方式召開了公司第五屆董事會第十一次會議。會議在保證全體董事充分發表意見的前提下,審議并通過了《關于擬增資青海西礦聯合銅箔有限公司暨修改2007年非公開發行募集資金投資項目中“增資青海西礦聯合銅箔有限公司新建年產10,000噸電解銅箔項目”的募集資金投入方式的議案》。

  中科英華于2007年8月26日在公司會議室召開了公司第五屆董事會第三次臨時會議。會議審議并通過了由公司控股股東杉杉集團以書面形式提議的《在公司2007年第二次臨時股東大會上增加審議<2007年非公開發行股票發行價格及定價依據>的臨時提案》。

  2007年9月6日召開的2007年第二次臨時股東大會審議通過了《關于擬增資青海西礦聯合銅箔有限公司暨修改2007年非公開發行募集資金投資項目中“增資青海西礦聯合銅箔有限公司新建年產10,000噸電解銅箔項目”的募集資金投入方式的議案》以及《2007年非公開發行股票發行價格及定價依據的議案》。

  中科英華于2007年9月27日以董事傳簽方式召開了公司第五屆董事會第十四次會議。會議在保證全體董事充分發表意見的前提下,逐項審議并通過了《關于非公開發行股票方案的調整事項的議案》、《關于西部礦業集團有限公司與公司簽訂<股份認購協議>的議案》、《關于西部礦業集團有限公司與公司簽訂轉讓青海西礦聯合銅箔有限公司股權的<股權轉讓協議>的議案》、《關于前次募集資金使用情況的說明的議案》、《關于確認青海西礦聯合銅箔有限公司資產評估結果的議案》等議案。

  2007年10月19日召開的公司2007年第四次臨時股東大會審議逐項審議并通過了《關于申請非公開發行股票的調整事項的議案》等上述相關議案。

  2.監管部門審核情況

  2007年11月9日,中國證監會發行部正式受理了公司2007年度非公開發行申報材料(中國證監會行政許可申請受理通知書072176號)。

  2007年11月30日,中國證監會出具了《關于對中科英華高技術股份有限公司非公開發行股票申請文件的反饋意見》(中國證監會行政許可項目審查反饋意見通知書072176號)。

  2008年1月4日,中國證監會發行審核委員會通過了公司2007年度非公開發行股票的審核。

  2008年1月30日,公司獲得中國證監會《關于核準中科英華高技術股份有限公司非公開發行股票的批復》(證監許可[2008]162號文)核準。

  (二)第一次發行的基本情況

  1. 本次非公開發行的發行方案

  (1)發行股票的種類和面值

  本次非公開發行的股票為境內上市人民幣普通股(A股),每股面值為人民幣1.00元。

  (2)發行股票的數量

  經2007年8月6日召開的公司第一次臨時股東大會審議通過,公司本次非公開發行股票數量為4,000~8,000萬股。后由于2007年9月27日公司實施中期利潤分配方案,本次非公開發行股票數量相應調整為5,200~10,400萬股。

  本次非公開發行股票分兩次發行,其中:第一次向戰略投資者西部礦業集團有限公司以每股17.21元的價格發行2,600萬股股票,西部礦業集團有限公司全部以現金方式認購;第二次將向其他不超過9名特定對象以詢價方式發行,發行價格不低于每股17.21元,發行股票數量為2,600~7,800萬股,具體發行價格及股數需要根據募集資金需求量以及市場詢價情況另行確定,參與第二次發行認購的全體投資者均以現金方式認購。

  (3)鎖定期安排

  戰略投資者西部礦業集團有限公司所認購的股份,自第一次發行完成之日起三十六個月內不得轉讓。其他發行對象認購的股份,自第二次發行完成之日起,十二個月內不得轉讓。

  (4)發行價格及定價依據

  公司2007年度非公開發行股票的定價基準日為本次非公開發行股票的董事會決議公告日(2007年9月28日),發行價格不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的90%。

  經公司和西部礦業集團有限公司協商,其認購公司本次非公開發行的股票價格為22.10元/股或定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的90%孰高。

  公司2007年度非公開發行定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的90%為每股22.37元。據此,公司2007年度非公開發行股票的發行底價為22.37元/股。根據西部礦業集團有限公司認購本次非公開發行股票的價格確定原則,西部礦業集團有限公司認購公司本次非公開發行的股票價格為22.37元/股。因2007年9月27日公司實施了以2007年6月30日的總股本501,185,691股為基數、每10股送2股轉增1股的2007年度中期分配方案,故公司2007年度非公開發行股票的發行底價相應調整為17.21元/股,西部礦業集團有限公司作為戰略投資者認購股份的價格亦相應調整為17.21元/股。

  其他的發行對象將以詢價方式確定,發行價格不低于每股17.21元,具體發行價格及股數需要根據募集資金需求量以及市場詢價情況另行確定。

  2. 第一次發行的有關情況

  第一次發行向戰略投資者西部礦業集團有限公司以每股17.21元的價格發行2,600萬股股票,西部礦業集團有限公司全部以現金方式認購。西部礦業集團有限公司所認購的股份,自第一次發行完成之日起三十六個月內不得轉讓。

  (1)第一次發行募集資金的驗資和股份登記情況

  2008年2月2日,中準會計師事務所有限公司出具了中準驗字[2008]第2003號《驗資報告》,就西部礦業集團有限公司以現金認購本公司股份的事宜進行了驗證。2008年2月4日,本公司在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理了向西部礦業集團有限公司發行的2,600萬股A股股票的登記及股份限售手續。

  (2)第一次發行的發行費用

  在第一次發行募集資金中扣除的發行費用為支付東莞證券的保薦費用及部分承銷費用共計600萬元,其余各項發行費用將于第二次發行完成后扣除。

  3. 中介機構對第一次發行過程和認購對象的合規性意見

  (1)保薦人的意見

  東莞證券有限責任公司認為:“中科英華2007年度非公開發行股票發行過程符合《上市公司證券發行管理辦法》、《證券發行與承銷管理辦法》、《上市公司非公開發行股票實施細則》及其他有關法律法規關于上市公司非公開發行股票的各項規定,第一次發行過程合法合規。”

  (2)律師的意見

  北京市天元律師事務所認為:“發行人本次向西礦集團發行股票的實施過程和發行結果合法、有效。”

  二、第一次發行結果及發行對象簡介

  (一)第一次發行結果

  第一次發行的發行對象西部礦業集團有限公司以每股17.21元的價格認購公司2,600萬股股票,西部礦業集團有限公司全部以現金方式認購。西部礦業集團有限公司所認購的股份,自第一次發行完成之日起三十六個月內不得轉讓。

  (二)第一次發行對象情況

  1.第一次發行的發行對象

  經2007年10月19日召開的公司2007年第四次臨時股東大會審議同意,西部礦業集團有限公司本次作為戰略投資者認購公司本次非公開發行的股票2,600萬股。

  2.第一次發行中發行對象的基本情況

  (1)發行對象概況

  公司名稱:西部礦業集團有限公司

  法人代表:毛小兵

  注冊資本:16億元人民幣

  注冊地址:青海省西寧市五四大街56號

  經營范圍為投資和經營礦產資源及能源項目等。

  (2)發行對象主要財務數據

  根據北京五聯方圓會計師事務所有限公司青海分所的審計,截至2006年12月31日,西部礦業集團有限公司的總資產為1,371,892萬元,凈資產為245,273萬元,2006年的凈利潤為58,950萬元。

  (3)發行對象與其控股股東、實際控制人之間的股權控制關系結構圖

  西部礦業集團有限公司的控股股東及實際控制人為青海省國資委。西部礦業集團有限公司的股權結構圖如下:

  ■

  注:中信信托為信托持股,信托受益人為中國希格瑪有限公司

  (4)發行對象及其董事、監事、高級管理人員(或者主要負責人)最近5年是否存在受過行政處罰(與證券市場明顯無關的除外)、刑事處罰、或者涉及與經濟糾紛有關的重大民事訴訟或者仲裁的情形

  西部礦業集團有限公司及其董事、監事、高級管理人員最近5年均未受過行政處罰、刑事處罰、或者涉及與經濟糾紛有關的重大民事訴訟或者仲裁。

  (5)本次非公開發行完成后,發行對象及其控股股東、實際控制人所從事的業務與上市公司的業務是否存在同業競爭或者潛在的同業競爭,是否存在關聯交易

  本次發行完成后,西部礦業集團有限公司及其控股股東、實際控制人所從事的業務與公司的業務不存在同業競爭或者潛在的同業競爭。

  根據本次募集資金的使用計劃,本次募集資金到位后,在將募集資金用于增資青海西礦聯合銅箔有限公司新建年產10,000噸電解銅箔項目時,公司將使用部分募集資金按西部礦業集團有限公司的累計出資額收購其所持有的青海西礦聯合銅箔有限公司的40%股權。

  本次發行完成后,對于可能發生的關聯交易,公司將遵循“公開、公平、公正”以及“杜絕發生不必要的關聯交易”的原則,嚴格按照公司有關規定履行決策程序,確保交易的公允性。同時,公司還將嚴格履行信息披露義務,確保全體股東的利益不受侵害。

  (6)本次非公開發行的發行預案披露前24個月內發行對象及其控股股東、實際控制人與上市公司之間的重大交易情況

  本次發行預案披露前24個月內,除西部礦業集團有限公司與公司簽訂了戰略合作協議(已于2007年3月30日公告),并按協議與公司以及上海中科英華科技發展有限公司共同出資設立了青海西礦聯合銅箔有限公司外,西部礦業集團有限公司及其控股股東、實際控制人與公司之間均不存在重大交易。

  三、第一次發行前后前十名股東變化

  (一)第一次發行前公司前十名股東情況

  截至2008年2月1日,公司前十名股東情況如下:

  ■

  注:截至2008年2月1日,平安信托投資有限責任公司-中科英華股份投資集合資金信托所持本公司股份中有5,670,000股處于無限售狀態,其余股份79,742,929股為有限售條件的流通股。

  (二)第一次發行后公司前十名股東情況

  截至2008年2月4日,公司前十名股東情況如下:

  ■

  注:西部礦業集團有限公司發行的股票限售期為36個月,限售期自2008年2月4日至2011年2月4日上市流通。

  四、第一次發行前后公司股本結構變動表

  ■

  五、財務會計信息

  (一)主要財務指標

  1.最近三年及一期主要財務指標

  ■

  2.每股收益和凈資產收益率

  ■

  3.非經常性損益明細表

  (1)2007年1~9月的非經常性損益

  ■

  (2)2004~2006年度的非經常性損益(單位:元)

  ■

  (二)管理層討論與分析

  1.主營業務收入分析

  公司的主營業務收入主要來源于石油化工、電子信息材料和貿易三個行業,其中屬于石油化工行業的產品為熱縮產品和石油等產品,屬于電子信息材料行業的產品為銅箔產品。

  最近三年及一期,公司分行業和產品的銷售收入如下:

  ■

  從收入總量上看,最近三年及一期公司主營業務收入經歷了由2004和2005年度的相對穩定到2006年度和2007年1~9月的大幅上升階段。尤其是2006年度,公司當年度實現收入突破5億元,比2005年度大幅增長近90%。這主要是由于公司將吉林京源石油開發有限責任公司納入合并報表范圍等因素,使得當年度公司的主營業務收入上升。

  從收入的產品構成來看,公司的主營業務突出,核心產品銅箔和石油實現的收入占主營業務收入的比例較大。2006年度和2007年1~9月這兩種產品實現的收入合計占主營業務收入的比例分別為58.87%和63.90%,呈穩定上升勢態。這對公司主營業務收入的大幅增長起到了關鍵的支撐作用。

  從產品類別上看,銅箔產品實現的收入自2006年起開始大幅提升,2006年較前一年度增長了58.67%,2007年1~9月份又已完成了前一年度的90%以上。隨著銅箔產品價格與銅價進一步掛鉤,其實現的收入亦將會穩步上升;自2006年度納入公司合并報表范圍以來,石油產品收入占主營業務收入的比例始終穩定在三分之一左右,目前國際局勢以及對原油需求量的上升很可能會使得原油價格進一步上漲,因此石油產品的收入也有望進一步提高;近三年以來,公司熱縮產品的收入逐年減少,2006年度更是較上一年度下降了23.90%,這主要是由于隨著熱縮行業的競爭進一步激烈,產品價格持續下降所致。另外,湖州中科英華因廠房搬遷以及公司對熱縮產品結構進行調整,也是公司熱縮產品收入逐步減少的原因之一。

  2.銷售成本與銷售毛利分析

  從各主要產品的成本變動情況來看,除石油產品的收入與成本基本維持穩定外,最近三年銅箔產品和熱縮產品的成本變化基本隨著其主營業務收入的變化而同方向變化,未出現異常的情況,但其各自的毛利額均出現不同程度的減少。公司按產品分類的主營業務成本構成表如下:

  最近三年,公司主要產品的銷售成本與銷售毛利如下:(單位:萬元)

  ■

  2007年1~9月,公司主要產品的銷售成本與銷售毛利如下:

  ■

  (1)銅箔產品

  2004~2006年度,銅箔產品的銷售收入分別為8,308.22萬元、8,434.35萬元和13,382.42萬元,其銷售成本分別為4,711.98萬元、6,060.36萬元和11,111.78萬元,毛利率分別為43.29%、28.15%和16.97%。其中:2005年度銅箔產品的銷售收入較前一年度增加了1.52%,銷售成本較前一年度增加了28.62%;2006年度,銅箔產品的銷售收入較前一年度增加了58.67%,銷售成本較前一年度增加了83.35%。由上述數據可以看出,銷售收入上升的幅度遠遠低于銷售成本上升的幅度,原材料價格的大幅上漲對銅箔產品的影響很大。2006年起,銅箔產品價格開始與原材料價格相掛鉤,銅箔產品價格開始有所上升。

  2007年1~9月,銅箔產品的毛利率較上一年度有所回升,主要是隨著國內以及國際市場需求的不斷增長以及原材料價格漲勢放緩,銅箔產品價格的上漲幅度開始超過原材料價格的漲幅,使得銅箔產品的毛利率進一步得以恢復。加上公司主產銅箔產品的聯合銅箔(惠州)有限公司的核心產品雙面光高檔銅箔等系列產品在同類產品中技術及性能優勢進一步增強,品牌效益突出,產品已呈現供不應求的局面,該公司已充分具備該類的產品在業內的定價權。另外,公司將繼續利用自身的技術優勢,通過技術創新以及改進生產工藝等方式進一步降低成本、提高銅箔產品毛利。

  (2)熱縮產品

  2004~2006年度,熱縮產品的銷售收入分別為14,215.66萬元、12,081.11萬元和9,193.91萬元,其銷售成本分別為7,597.39萬元、6,961.48萬元和6,400.90萬元,毛利率分別為46.56%、42.38%和30.38%。其中:2005年度熱縮產品的銷售收入較前一年度下降了15.02%,銷售成本較前一年度下降了8.37%;2006年度,熱縮產品的銷售收入較前一年度下降了23.90%,銷售成本較前一年度下降了8.05%。由上述數據可以看出,銷售收入下降的幅度遠遠大于銷售成本下降的幅度,行業的激烈競爭對熱縮產品價格的影響較大。同時,熱縮產品的石化類原材料的價格上漲也進一步導致了該產品毛利的減少。

  2007年1~9月,熱縮產品的毛利率較上一年度有所回升,主要是公司對熱縮產品結構進行了調整,不再生產銷售競爭比較激烈的低檔產品和毛利率較低的產品,通過控制成本和利用自身的技術優勢大力發展高檔產品和毛利率較高的產品來降低由激烈競爭和原材料價格上漲所帶來的不利影響。

  (3)石油

  2006年度以及2007年1~9月,公司石油產品的銷售收入分別為18,787.84萬元和14,816.95萬元,銷售成本分別為4,526.45萬元和3,508.04萬元,毛利率分別為75.91%和76.32%,產品毛利率基本穩定。正是由于石油開采業務的高收益性和高穩定性,為公司近年來的主營業務增長和利潤增長提供了保障。公司將進一步加大石油開采領域的投資以增加產能;同時,公司還將在適當的時機通過并購方式增加對石油及其相關輔助領域的投資,以增強公司在石油領域的可持續發展能力。

  六、非公開發行股票的相關機構

  1.發行人:中科英華高技術股份有限公司

  法定代表人:陳遠

  公司董事會秘書:袁梅

  證券事務代表:崔翔

  公司注冊地址:長春市高新技術開發區火炬路286號

  聯系電話:0431-85161088

  聯系傳真:0431-85161071

  2.保薦人(主承銷商):東莞證券有限責任公司

  法定代表人:游錦輝

  項目主辦人:王康寧

  保薦代表人:顧連書 李殿坤

  辦公地址:東莞市莞城區可園南路一號

  聯系電話:0769-22119253

  聯系傳真:0769-22119285

  聯系人:王康寧、周文地

  3.發行人律師:北京市天元律師事務所

  負責人:王立華

  經辦律師:曹程鋼蔡磊

  辦公地址:北京市西城區金融街國際企業大廈C座11層

  聯系電話:010-88092188

  聯系傳真:010-88092150

  4.驗資機構:中準會計師事務所有限公司

  法定代表人:田雍

  經辦會計師:徐運生李洪峰

  辦公地址:長春市自由大路1138號證券大廈8樓

  聯系電話:0431-85096986

  聯系傳真:0431-85096911

  七、備查文件

  (一)備查文件

  1.北京市天元律師事務所出具的法律意見書

  2.中準會計師事務所有限公司出具的驗資報告

  3.中國證券登記結算公司上海分公司出具的新增股份登記托管情況的書面證明;

  4.經中國證監會審核的全部發行申報材料;

  5.其他與本次發行有關的重要文件

  (二)查閱地點

  1.公司信息披露指定報刊《中國證券報》、《上海證券報》

  2.上海證券交易所網站,網址:http://www.sse.com.cn

  3.備置地址:長春市高新技術開發區火炬路286號中科英華高技術股份有限公司董事會秘書處

  聯系人:崔翔電話:0431-85161088傳真:0431-85161071

  特此公告。

  中科英華高技術股份有限公司

  董 事 會

  2008年2月5日

  序號

  機構名稱

  認購數量(股)

  限售期

  1

  西部礦業集團有限公司

  26,000,000

  自股份上市之日起36個月

  股東名稱

  持股數(股)

  比例(%)

  股份性質

  鄭永剛

  90,582,180

  13.90%

  有限售條件的流通股

  平安信托投資有限責任公司-中科英華股份投資集合資金信托

  85,412,929

  13.11%

  見注

  張子燕

  39,000,000

  5.99%

  有限售條件的流通股

  陳光華

  32,577,108

  5.00%

  有限售條件的流通股

  杉杉集團有限公司

  16,765,610

  2.57%

  無限售條件的流通股

  中國科學院長春應用化學科技總公司

  14,268,314

  2.19%

  有限售條件的流通股

  中國人壽保險股份有限公司-分紅-個人分紅-005L-FH002滬

  7,583,029

  1.16%

  無限售條件的流通股

  中國人壽保險(集團)公司-傳統-普通保險產品

  5,000,000

  0.77%

  中國銀行-嘉實滬深300指數證券投資基金

  2,374,429

  0.36%

  博時裕富

  1,337,980

  0.21%

  股東名稱

  持股數(股)

  比例(%)

  股份性質

  鄭永剛

  90,582,180

  13.37%

  有限售條件的流通股

  平安信托投資有限責任公司-中科英華股份投資集合資金信托

  85,412,929

  12.61%

  張子燕

  39,000,000

  5.76%

  有限售條件的流通股

  陳光華

  32,577,108

  4.81%

  有限售條件的流通股

  西部礦業集團有限公司

  26,000,000

  3.84%

  有限售條件的流通股

  杉杉集團有限公司

  16,765,610

  2.47%

  無限售條件的流通股

  中國科學院長春應用化學科技總公司

  14,268,314

  2.11%

  有限售條件的流通股

  中國人壽保險股份有限公司-分紅-個人分紅-005L-FH002滬

  7,583,029

  1.12%

  無限售條件的流通股

  中國人壽保險(集團)公司-傳統-普通保險產品

  5,000,000

  0.74%

  中國銀行-嘉實滬深300指數證券投資基金

  2,401,239

  0.35%

  項目

  變動前(股)

  變動數(股)

  變動后(股)

  有限售條件的流通股

  1.國家持有股份

  --

  --

  --

  2.國有法人持有股份

  14,268,314

  0

  14,268,314

  3.其他境內法人持有股份

  79,742,930

  26,000,000

  105,742,930

  4.境內自然人持有股份

  162,159,287

  0

  162,159,287

  5.境外法人、自然人持有股份

  --

  --

  --

  6.戰略投資者配售股份

  --

  --

  --

  7.一般法人配售股份

  --

  --

  --

  8.其他

  --

  --

  --

  有限售條件的流通股合計

  256,170,531

  26,000,000

  282,170,531

  無限售條件的流通股

  A股

  395,370,867

  0

  395,370,867

  B股

  --

  --

  --

  H股

  --

  --

  --

  其他

  --

  --

  --

  無限售條件的流通股合計

  395,370,867

  0

  395,370,867

  股份總額

  651,541,398

  26,000,000

  677,541,398

  項目

  2007年9月

  2006年

  2005年

  2004年

  流動比率

  1.49

  1.59

  1.49

  1.56

  速動比率

  1.25

  1.16

  1.13

  1.17

  資產負債率(母公司)(%)

  45.34

  9.66

  14.37

  15.82

  資產負債率(合并報表)(%)

  37.34

  28.98

  30.46

  30.03

  應收賬款周轉率

  2.66

  3.89

  2.39

  2.85

  存貨周轉率

  1.80

  2.74

  2.02

  1.96

  每股凈資產(元)

  1.32

  2.33

  2.21

  2.08

  每股收益(元/股) (全面攤薄)

  0.1117

  0.1777

  0.1203

  0.1529

  每股經營活動現金流量(元)

  0.14

  0.3670

  0.1203

  0.1769

  每股凈現金流量(元)

  0.52

  -0.0060

  -0.0283

  -0.3291

  研發費用占主營業務收入的比重(%)

  1.32

  2.40

  3.88

  3.36

  項目

  2007年9月

  2006年

  2005年

  2004年

  扣除非經常性損益前每股收益(元)

  全面攤薄

  0.1117

  0.1777

  0.1203

  0.1529

  加權平均

  0.1117

  0.1777

  0.1203

  0.1529

  扣除非經常性損益前凈資產收益率(%)

  全面攤薄

  8.46

  7.62

  5.45

  7.34

  加權平均

  8.83

  7.79

  5.65

  7.78

  扣除非經常性損益后每股收益(元)

  全面攤薄

  0.1119

  0.1997

  0.1405

  0.1579

  加權平均

  0.1119

  0.1997

  0.1405

  0.1579

  扣除非經常性損益后凈資產收益率(%)

  全面攤薄

  8.47

  8.56

  6.37

  7.58

  加權平均

  8.85

  8.76

  6.60

  8.03

  非經常性損益項目

  金額(元)

  非流動資產處置損益

  1,458,174.68

  計入當期損益的政府補助,但與公司業務密切相關,按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外

  570,333.79

  除上述各項之外的其他營業外收支凈額

  -587,373.20

  資產清查凈損失

  -1,648,376.80

  所得稅影響

  65,986.07

  扣除少數股東權益的影響

  27,700.62

  合計

  -113,554.84

  項目

  2006年度

  2005年度

  2004年度

  處置長期資產、無形資產、資金占用費等產生的損益

  -509,539.62

  -557,717.92

  274,786.40

  扣除資產減值準備后的其他各項營業外收入、支出

  -883,952.72

  -223,451.03

  -211,547.35

  其他非經常性損益項目

  -6,398,967.59

  -5,952,339.05

  -1,358,152.71

  所得稅影響數

  433,062.23

  -

  367,707.48

  合計

  -7,359,397.70

  -6,733,508.00

  -1,662,621.14

  凈利潤

  59,376,174.11

  40,195,997.01

  51,100,191.86

  非經常性損益占凈利潤的比例

  -12.39%

  -16.75%

  -3.25%

  行業及產品

  2007年1~9月

  2006年度

  2005年度

  2004年度

  金額(萬元)

  比例

  金額(萬元)

  比例

  金額(萬元)

  比例

  金額(萬元)

  比例

  一、石油化工

  20,809.77

  48.87%

  27,981.75

  51.20%

  12,081.11

  41.72%

  14,215.66

  45.90%

  其中:熱縮產品

  5,992.82

  14.07%

  9,193.91

  16.82%

  12,081.11

  41.72%

  14,215.66

  45.90%

  石油

  14,816.95

  34.80%

  18,787.84

  34.38%

  -

  -

  二、電子信息材料

  12,389.83

  29.10%

  13,382.42

  24.49%

  8,434.35

  29.13%

  8,308.22

  26.83%

  其中:銅箔產品

  12,389.83

  29.10%

  13,382.42

  24.49%

  8,434.35

  29.13%

  8,308.22

  26.83%

  三、貿易

  9,381.76

  22.03%

  13,282.73

  24.31%

  8,439.88

  29.15%

  8,447.19

  27.27%

  合計

  42,581.36

  -

  54,646.90

  -

  28,955.34

  -

  30,971.07

  -

  產品名稱

  2006年度

  2005年度

  2004年度

  成本

  毛利額

  毛利率

  成本

  毛利額

  毛利率

  成本

  毛利額

  毛利率

  銅箔

  11,111.78

  2,270.65

  16.97%

  6,060.36

  2,373.99

  28.15%

  4,711.98

  3,596.23

  43.29%

  熱縮

  6,400.90

  2,793.01

  30.38%

  6,961.48

  5,119.63

  42.38%

  7,597.39

  6,618.27

  46.56%

  貿易

  12,661.34

  621.39

  4.68%

  8,371.85

  68.03

  0.81%

  8,271.21

  175.98

  2.08%

  石油

  4,526.45

  14,261.39

  75.91%

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  合計

  34,700.47

  19,946.43

  36.50%

  21,393.69

  7,561.65

  26.11%

  20,580.58

  10,390.48

  33.55%

  產品名稱

  2007年度1~9月

  成本(萬元)

  毛利額(萬元)

  毛利率

  銅箔產品

  10,189.88

  2,199.95

  17.76%

  熱縮產品

  3,945.78

  2,047.04

  34.16%

  貿易

  9,148.51

  233.25

  2.49%

  石油

  3,508.04

  11,308.91

  76.32%

  合 計

  26,792.21

  15,789.15

  37.08%

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