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財政部就內控標準體系征求意見

http://www.sina.com.cn 2007年03月03日 03:34 全景網絡-證券時報

  本報訊昨日,財政部發布《企業內部控制標準體系征求意見稿》,對外公布了包括企業內部控制規范的基本規范和相關具體規范。據悉,與信息披露、關聯交易等相關的具體規范目前仍在正在研究起草之中。

  據了解,這些具體規范可分為三大類:第一類是對與企業財務報表項目相關的、可能會對財務報告真實可靠性產生較大影響的業務事項提出具體要求的控制規范;第二類是與財務報表編報相關的控制規范,包括財務報告編制、公允價值、關聯交易、信息披露等相關控制規范;第三類是為實現有效的財務報告內部控制所必需的事前、事中和事后制度支持的控制規范。

  根據《意見稿》,基本規范共分為8章,包括總則、內部環境、風險評估、控制措施、信息與溝通、監督檢查、組織實施和附則。具體規范的設計主要以財務報告內部控制為主線,初步擬定為26項。其中,17項已起草完成并對外公開征求意見;另外9項正在抓緊起草之中。另據了解,正在加緊研究起草的包括關聯交易、資產減值、公允價值、企業合并與分立、衍生工具、中介機構聘用等一系列具體規范和有關評價標準、實施辦法。

  (許巖)

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