首页 国产 亚洲 小说图片,337p人体粉嫩胞高清视频,久久精品国产72国产精,国产乱理伦片在线观看

新浪財經

廣陸數測(002175)2007年第三季度季度報告

http://www.sina.com.cn 2007年10月30日 21:43 中國證券網
1.§1 重要提示
2.§2 公司基本情況
3.§3 重要事項
桂林廣陸數字測控股份有限公司2007年第三季度季度報告

§1 重要提示
1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
1.2 沒有董事、監事、高級管理人員對本報告內容的真實性、準確性、完整性無法保證或存在異議。
1.3 董事陳固明、袁翔珠因公外地出差,委托黃迪、黃圖毅代為出席董事會并表決。其余公司董事親自出席了本次審議季度報告的董事會。
1.4 公司第三季度財務報告未經會計師事務所審計。
1.5 公司負責人彭朋、主管會計工作負責人黃迪及會計機構負責人(會計主管人員)劉素萍聲明:保證季度報告中財務報告的真實、完整。
§2 公司基本情況
2.1 主要會計數據及財務指標
單位:(人民幣)元
2007.9.30 2006.12.31 增減幅度(%)
總資產 398,718,559.84 219,823,130.15 81.38%
股東權益 253,038,324.05 107,983,030.31 134.33%
股本 56,932,192.00 42,432,192.00 34.17%
每股凈資產 4.44 2.54 74.80%
2007年7-9月 比上年同期增減(%)
營業總收入 39,736,682.29 9.84%
凈利潤 4,868,039.53 27.56%
經營活動產生的現金流量凈額 -
每股經營活動產生的現金流量凈額 -
基本每股收益 0.11 22.22%
扣除非經常性損益后的基本每股收 -

稀釋每股收益 0.11 22.22%
凈資產收益率 1.92% -45.22%
扣除非經常性損益后的凈資產收益 1.92% -45.22%

================續上表=========================
2007年1-9月 比上年同期增減(%)
營業總收入 107,517,507.34 12.32%
凈利潤 16,422,462.83 10.04%
經營活動產生的現金流量凈額 10,503,356.70 90.14%
每股經營活動產生的現金流量凈額 0.18 343.26%
基本每股收益 0.39 11.43%
扣除非經常性損益后的基本每股收 0.36 13.89%

稀釋每股收益 0.39 11.43%
凈資產收益率 6.49% -55.67%
扣除非經常性損益后的凈資產收益 6.04% -59.34%

非經常性損益項目
單位:(人民幣)元
非經常性損益項目 2007年1-9月金額
專項撥款 1,178,000.00
稅收補貼 300.89
其他 -28,657.73
合計 1,149,643.16
2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表
單位:股
股東總數 17,069
前10名無限售條件股東持股情況
股東名稱 持有無限售條 股份種類
件股份數量
中國工商銀行-博時第三產業成長股票證券投 86,000 人民幣普通股
資基金
中國建設銀行-國泰金馬穩健回報證券投資基 85,000 人民幣普通股

國泰君安-招行-國泰君安君得利一號貨幣增強 85,000 人民幣普通股
集合資產管理計劃
中信銀行-銀河銀信添利債券型號投資基金 85,000 人民幣普通股
中國銀河證券股份有限公司 75,000 人民幣普通股
武漢春來商貿有限公司 47,000 人民幣普通股
蕪湖市建設投資有限公司 47,000 人民幣普通股
首鋼總公司 46,000 人民幣普通股
UBSAG 46,000 人民幣普通股
CITIGROUPGLOBALMARKETSLTMITED 46,000 人民幣普通股
§3 重要事項
3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
1、預付帳款增長86%,主要原因是:公司提前啟動募集資金項目,為擴大產能,增加了預付工程款、設備款及購房款、材料及包裝物、設計投入;2、存貨增長36%的主要原因是:①公司提前啟動募集資金項目,為了即將擴大的生產能力,相應增加了原材料、在產品及產成品的庫存數;②產品結構不斷調整,由于各品種、規格的產品均需儲備一定規模的原材料,品種規格增加導致庫存原材料的種類、規模相應增長;③公司提高了動柵的自產規模,特別是IP67 防水卡尺的動柵全部自行生產,增加了電子部原材料庫存;④公司增加了多品種產品的備貨,來適應市場的需求。3、其他應付款增長429%,主要原因是:
公司的上市費用398萬留存至上市掛牌后支付。4、財務費用增長85%,主要原因是:①公司07年貸款同比增長45%,新增貸款3100萬元來增加前期啟動的募集資金項目投入;②受國家政策提高貸款利息的影響。
3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
□ 適用 √ 不適用
3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況
√ 適用 □ 不適用
公司控股股東承諾事項:避免同業競爭;不占用公司資金或資產;自公司股票在證券交易所上市交易之日起三十六個月內,不轉讓或者委托他人管理其已直接和間接持有的發行人股份,也不由發行人收購該部分股份。控股股東仍在履行承諾。公司其余發起人股東承諾事項:避免同業競爭;不占用公司資金或資產;自公司股票在證券交易所上市交易之日起一年內自愿接受鎖定,不進行轉讓。承諾事項仍在履行。
3.4 對2007年度經營業績的預計
單位:(人民幣)元
對2007年度經營業績 凈利潤比上年增長幅度小于30%
的預計 預計2007 年度凈利潤比上年增長幅度超過10%
2006年度經營業績 凈利潤(已按新會計準則調整) 20,940,685.25
業績變動的原因說明 生產經營活動正常
3.5 證券投資情況
□ 適用 √ 不適用

Powered By Google
不支持Flash
·城市營銷百家談>> ·城市發現之旅有獎活動 ·企業郵箱換新顏 ·郵箱大獎等你拿
不支持Flash
不支持Flash