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1.§1 重要提示 |
2.§2 公司基本情況 |
3.§3 重要事項 |
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廣東遠光軟件股份有限公司2007年第一季度季度報告
§1 重要提示 1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。 1.2 沒有董事、監事、高級管理人員對第一季報內容的真實性、準確性、完整性無法保證或存在異議。 1.3 所有董事均已出席 1.4 公司第一季度財務報告未經會計師事務所審計。 1.5 公司負責人陳利浩、主管會計工作負責人毛華夏及會計機構負責人(會計主管人員)毛華夏聲明:保證季度報告中財務報告的真實、完整。
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§2 公司基本情況 2.1 主要會計數據及財務指標 單位:(人民幣)元 本報告期末 上年度期末 增減變動(%) 總資產 352,231,452.27 363,726,241.92 -3.16% 所有者權益(或股東權益) 319,244,868.67 311,821,109.86 2.38% 每股凈資產 2.91 2.84 2.46% 本報告期 上年同期 營業總收入 25,828,477.22 20,475,336.38 凈利潤 7,423,758.81 1,982,306.00 經營活動產生的現金流量凈額 -16,619,397.86 -4,027,908.37 每股經營活動產生的現金流量凈額 -0.15 -0.04 基本每股收益 0.07 0.02 稀釋每股收益 0.07 0.02 凈資產收益率 2.33% 0.64% 扣除非經常性損益后的凈資產收益 2.25% 0.57% 率 ================續上表========================= 增減變動(%) 營業總收入 26.14% 凈利潤 274.50% 經營活動產生的現金流量凈額 -312.61% 每股經營活動產生的現金流量凈額 -275.00% 基本每股收益 250.00% 稀釋每股收益 250.00% 凈資產收益率 增加1.69個百分點 扣除非經常性損益后的凈資產收益 增加1.68個百分點 率 非經常性損益項目 單位:(人民幣)元 非經常性損益項目 年初至報告期期末金額 非流動資產處置損益 -9,225.54 計入當期損益的政府補助(即本公司的貸款貼息) 234,090.00 其他各項營業外收入 30,430.51 其他各項營業外支出 -5,675.98 合計 249,618.99 2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表 單位:股 股東總數 8,292 前10名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類 中國建設銀行—中小企業板交 863,439 人民幣普通股 易型開放式指數基金 中國銀行-興安證券投資基金 306,293 人民幣普通股 徐德良 241,236 人民幣普通股 山東魯英投資管理有限公司 200,000 人民幣普通股 劉彥瑤 164,000 人民幣普通股 云南云電財金管理有限公司 163,100 人民幣普通股 邱彩蛾 150,600 人民幣普通股 瞿煥瀛 145,000 人民幣普通股 賀從收 128,115 人民幣普通股 鄧秋明 120,000 人民幣普通股
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§3 重要事項 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因 √ 適用 □ 不適用 1、交易性金融資產增加145.16%,主要系本期公司利用自有資金進行股票投資所致。 2、預付款項降低74.95%,主要系代客戶采購系統集成采購款在本期結算所致。 3、其他應收款增加143.34%,主要系員工備用金借款增長所致。 4、在建工程增加101.88%,主要系公司辦公樓部分樓層裝修支出增加所致。 5、應付賬款降低66.36%,主要系代客戶采購系統集成采購款在本期結算所致。 6、預收賬款降低63.74%,主要系本期確認收入對應預收款項結轉所致。 7、應交稅費降低165.8%,主要系公司按 15%所得稅率預繳 2006年4季度企業所得稅。后被國家發展和改革委員會、信息產業部、商務部、國家稅務總局聯合審核認定為2006年度國家規劃布局內重點軟件企業。可享受按10%的稅率計繳企業所得稅所致。 8、營業成本增加181.57%,主要系本期系統集成收入較上年有大幅增加所致。 9、財務費用減少205.56%,主要系上年募集資金到位后銀行存款大幅增加,利息收入隨之增加所致。 10、資產減值損失降低76.24%,主要系本期計提壞賬準備金額較上年同期低所致。 11、投資收益增加4338.51%,主要系公司利用自有資金進行股票投資所致。 12、營業外收入降低88.19%,主要系本期獲增值稅返還金額少所致。 13、凈利潤較上年增加274.5%,主要系上述原因綜合所致。 14、收到的稅費返還降低100%,主要系公司主管國家稅務局變更部分增值稅返還未能及時退回所致。 15、收到其他與經營活動有關的現金降低56.08%,主要系上年同期收回部分預付賬款所致。 16、支付的各項稅費增加44.29%,主要系公司營運收入不斷增長帶動相關稅費增加所致。 17、支付其他與經營活動有關的現金增加52.99%,主要系公司營運規模擴長相關費用支出增長所致。 18、經營活動產生的現金流量凈額降低312.61%,主要系公司本期經營活動現金流入較上年同期降低和經營活動現金流出較上年同期增加共同影響所致。 19、購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金降低53.25%,主要系公司在建工程項目已進入掃尾階段,相關支出減少所致。 20、投資活動產生的現金流量凈額增加90.75%,主要系公司利用自有資金進行股票投資所致。 3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 □ 適用 √ 不適用 3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況 □ 適用 √ 不適用 3.4 對2007年中期經營業績的預計 單位:(人民幣)元 對2007年中期經營業 凈利潤比上年同期增長30%以上 績的預計 預計增長30-50% 2006年中期經營業績 凈利潤(未按新會計準則調整): 11,707,089.44 業績變動的原因說明 電力行業財務及企業管理信息化需求持續,公司軟件 將進一步擴大應用實施規模。 3.5 本次季報資產負債表中的2007年期初股東權益與“新舊會計準則股東權益差異調節表”中的2007年期初股東權益存在差異的原因說明 □ 適用 √ 不適用
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