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深交所規范中小板公司內部審計工作

http://www.sina.com.cn 2007年12月27日 07:22 全景網絡-證券時報

  證券時報記者 躍 然

  本報訊 深交所今日發布《中小企業板上市公司內部審計工作指引》,旨在進一步規范中小企業板上市公司內部審計工作,提高內部審計工作質量。

  據了解,自今年“加強上市公司治理專項活動”開展以來,上市公司自查以及證監局全面檢查的結果顯示,多數公司未能有效落實內部審計制度,內部審計工作較為薄弱,內部控制制度的建立和實施有待進一步改進和完善,這些問題都將直接或間接影響上市公司的信息披露質量。

  針對上市公司內部審計工作中存在的主要問題,《指引》首先提出了內部審計工作的基本要求,主要包括明確規定了內部審計部門的職責、內部審計工作的重點領域、內部審計工作底稿的編制和保存要求等。

  其次,《指引》對內部審計工作的具體實施進行了規范,明確要求內部審計部門在重要的對外投資、購買和出售資產、對外擔保、關聯交易等事項發生后及時進行審計,并針對上市公司在上述重要事項中暴露問題較多的環節,從內部控制的角度提出了內部審計工作應重點關注的內容。

  此外,《指引》明確要求上市公司建立自查機制,由內部審計部門負責審查和評價內部控制的有效性,并及時提出改進建議。

    新浪聲明:本版文章內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。

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