財經縱橫新浪首頁 > 財經縱橫 > 銀行 > 正文
 

銀行內部審計未起應有作用


http://whmsebhyy.com 2006年04月13日 02:39 中華工商時報

  銀監會強調改善公司治理先從內部抓起

  中國銀監會主席劉明康日前主持召開銀監會第44次主席會議,研究加強國有商業銀行公司治理和銀行業金融機構內部審計問題,審議并原則通過《國有股份制商業銀行公司治理及相關監管指引》和《銀行業金融機構內部審計指引》。

  會議認為,建立健全公司治理機制,進一步完善公司治理,是國有商業銀行股份制改革的核心和關鍵,而獨立、有效的內部審計,是改善銀行業金融機構公司治理,加強內部控制,提高外部監管有效性的重要途徑和外在表現。目前,我國銀行業金融機構內部審計的審計理念、獨立性、客觀性和審計效果等方面還存在一些缺陷和不足。特別是在銀行業案件專項治理活動中暴露出的案件多由外部審計發現的問題,表明銀行業金融機構內部審計遠未起到應有的作用。

  因此,會議指出,借鑒國際銀行業內部審計先進經驗,結合我國銀行業公司治理和內部審計實際,制定《銀行業金融機構內部審計指引》,對于提高銀行業金融機構內部審計獨立性、有效性和權威性具有重要作用。會議要求,各銀行業金融機構要高度重視和充分利用內部審計在風險控制和為銀行增加價值方面的作用,盡快設立審計委員會,建立獨立于各級經營管理層、垂直管理的內部審計部門,配備足夠數量和勝任審計專業工作的人員,并建立相應的激勵約束機制,明確報告路線,進一步強化內部審計的職責和權限,不斷提高內部審計工作的質量和水平。

  據悉,國有商業銀行股份制改革試點工作自2003年啟動以來,銀監會專門發布了《關于中國銀行、中國建設銀行公司治理改革與監管指引》,切實加強對改革的監測和考核,促進中、建兩行公司治理改革的順利推進。經過兩年多的運行,在認真總結經驗并積極借鑒國際最新理論與實踐的基礎上,針對國有股份制商業銀行的特殊性和試點

銀行改革進展情況,對原有制度進行修訂和完善是及時和必要的。

  所以,此次會議還要求,各國有股份制商業銀行要根據該指引的要求,結合本行實際,細化公司治理方案,分層次落實責任,加強公司治理改革的上下聯動,促進進一步完善公司治理,逐步把自身改造成資本充足、內控嚴密、運營安全、服務和效益良好、具有國際

競爭力的現代化股份制商業銀行。(13C1)


發表評論

愛問(iAsk.com)


評論】【談股論金】【收藏此頁】【股票時時看】【 】【多種方式看新聞】【打印】【關閉


新浪網財經縱橫網友意見留言板 電話:010-82628888-5174   歡迎批評指正

新浪簡介 | About Sina | 廣告服務 | 聯系我們 | 招聘信息 | 網站律師 | SINA English | 會員注冊 | 產品答疑

Copyright © 1996-2006 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版權所有