新華社北京2月6日電 (記者 王衛平) 中國銀行行長李禮輝日前在此間表示,2005年,中行將在著力推進股份制改革的同時,把風險管理和內部控制制度落實到每一個基層機構、每一個部位、每一個環節。
李禮輝說,中行風險管理體系將全面升級,在股份制銀行的法人治理結構中將建立健全職責明確、控制有力的風險決策、執行、報告制度。董事會成立專門的風險政策委員會
和關聯交易控制委員會,分別由獨立董事和非執行董事擔任主席。新成立的授信執行部門負責審核授信條件的落實情況,控制放款環節的風險,集中管理授信檔案,同時與風險管理部門并行執行貸款后的監督,提示授信風險,及時督促客戶管理部門和業務部門加強貸款后的管理,并繼續做好資產保全工作。
他表示,今年中行將對經營性分支機構進行一次以合規經營和案件防范為重點的大檢查。由監察稽核部、法律與合規部牽頭,深入分析違規經營問題和經濟案件所暴露的薄弱環節,提出經營性分支機構調整業務流程和管理流程、完善內控制度和防范措施的具體意見,同時研究制訂涵蓋各種經營管理責任和領導責任的問責制度。
今年1月上旬,中行黑龍江省分行所轄河松街支行發生內外勾結的票據詐騙案,涉及東北高速公路股份有限公司等數家企業的數億元款項。中國銀行日前召開全行電視電話會議,要求案發行迅速組織力量,查清全部案情;同時,要求高度重視、嚴肅對待銀監會對中行發出的風險提示,切實防范金融風險。(完)
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