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新浪財經(jīng)

銀監(jiān)會所屬單位虛列支出1831.63萬元

http://www.sina.com.cn 2007年09月19日 15:09 人民網(wǎng)

  人民網(wǎng)9月19日電:據(jù)審計署網(wǎng)站消息 根據(jù)《中華人民共和國審計法》的規(guī)定,2007年1月,審計署對中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(以下簡稱銀監(jiān)會)2006年度預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支進(jìn)行了審計,并抽審了18個所屬單位。

  一、基本情況

  銀監(jiān)會為中央財政一級預(yù)算單位,部門預(yù)算由會本級、36個二級預(yù)算單位和296個三級預(yù)算單位的預(yù)算組成。

  

審計結(jié)果表明,
銀監(jiān)會
2006年預(yù)算收支基本符合國家有關(guān)預(yù)算和財經(jīng)法規(guī)的規(guī)定,會計處理基本符合會計法、相關(guān)會計準(zhǔn)則和會計制度的規(guī)定,不斷完善內(nèi)部控制制度,制定了《關(guān)于嚴(yán)格內(nèi)部管理嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律的通知》等8項規(guī)章制度,在基層分局增設(shè)了財會部門,加大了對會計人員的管理和培訓(xùn)力度。但審計也發(fā)現(xiàn)一些需要加以糾正和改進(jìn)的問題。

  二、審計發(fā)現(xiàn)的主要問題

  (一)部分所屬單位虛列支出1831.63萬元。

  截至2006年底,銀監(jiān)會部分所屬單位虛列支出1831.63萬元,其中2006年805.4萬元。

  (二)部分所屬單位存在擴(kuò)大開支范圍和提高開支標(biāo)準(zhǔn)支出等問題。

  截至2006年底,銀監(jiān)會所屬11個單位在公用經(jīng)費中列支人員經(jīng)費和人員經(jīng)費超范圍支出等共計763.56萬元,年度預(yù)算支出不實11.97萬元。

  三、審計處理情況及建議

  對上述問題,

審計署已按照國家法律、法規(guī)的規(guī)定,及時出具了審計報告,下達(dá)了審計決定書。對部分所屬單位虛列支出、擴(kuò)大開支范圍和提高開支標(biāo)準(zhǔn)支出等問題,要求予以糾正,按規(guī)定的開支渠道和標(biāo)準(zhǔn)調(diào)賬。

  針對審計發(fā)現(xiàn)的問題,審計署建議:銀監(jiān)會應(yīng)進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算支出,加強人員經(jīng)費支出管理,嚴(yán)格按照各項費用科目規(guī)定的核算內(nèi)容劃清費用支出界限,避免相互擠占。

  四、審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況

  銀監(jiān)會在審計前開展了自查,并糾正了自查發(fā)現(xiàn)的問題。對這次審計發(fā)現(xiàn)的問題,銀監(jiān)會高度重視,逐項制定了整改措施,并向五家銀監(jiān)局下達(dá)了審計整改通知書,對存在違規(guī)使用財政資金問題的四家銀監(jiān)局在系統(tǒng)內(nèi)通報批評。目前,相關(guān)單位已收回違規(guī)使用的資金,并按要求調(diào)整了有關(guān)賬目。同時,銀監(jiān)會對這次審計沒有抽查到的銀監(jiān)局進(jìn)行了專項檢查,并建立健全了集中檢查與日常檢查相結(jié)合的財務(wù)監(jiān)督機制及嚴(yán)格的財務(wù)問責(zé)制等相關(guān)制度,進(jìn)一步加強了對派出機構(gòu)的預(yù)算執(zhí)行和財務(wù)收支管理。

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