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浙江省政府全體會議提出要建立部門預算執(zhí)行審計結果通報制度(06-8-18)


http://whmsebhyy.com 2006年08月18日 11:39 審計署網(wǎng)站

  近日,浙江省政府召開第八次全體會議,會議結合部分省級單位預算執(zhí)行審計報告中反映的問題,提出要建立部門預算執(zhí)行審計結果通報制度,并要求各部門根據(jù)審計建議舉一反三,認真抓好規(guī)范整改。

  據(jù)悉,自2005年下半年以來,浙江省審計廳對省本級部分單位的部門預算執(zhí)行情況進行了審計,從審計結果看,部門預算執(zhí)行情況總體良好,大部分單位能較好地執(zhí)行部門預
算管理、政府采購和國庫集中支付等制度,省級財政“預算有標準、執(zhí)行有約束、績效有考核”的制度框架逐步完善。但審計也發(fā)現(xiàn)了預算項目內(nèi)容構成不夠細化,預算編制內(nèi)容不完整,擠占專項經(jīng)費情況普遍,專項經(jīng)費撥付使用不及時,部分單位不按規(guī)定實施政府采購,部分部門下屬單位會計核算薄弱,違規(guī)收費、“收支兩條線”規(guī)定執(zhí)行不嚴等問題,特別是二、三級預算單位表現(xiàn)尤為突出。針對這些問題,省審計廳從細化預算編制、嚴格預算執(zhí)行、強化預算約束力、切實規(guī)范和加強非稅收入管理、進一步深化“收支兩條線”工作、健全政府采購制度等方面提出了整改建議。

  結合

審計反映的情況和問題,會議要求,今后部門預算執(zhí)行審計的綜合報告要下發(fā)至省本級各部門、單位進行通報,從而督促有問題的部門單位嚴格按照審計建議進行規(guī)范整改,充分發(fā)揮審計的警示作用。這一做法要逐步形成制度并長期堅持下去。

  會議強調(diào),省級各部門要高度重視審計報告反映的問題和提出的建議,結合自身實際,舉一反三,認真抓好規(guī)范整改,通過整改健全完善各項財務管理制度和措施,正確處理好各種利益關系,進一步推進部門預算改革。要以財政收支分類改革為契機,進一步加強預算管理,增強預算約束力,樹立“預算至上”理念,嚴格預算執(zhí)行。同時,要加強對本部門所轄專項資金的審批、流向、使用等各環(huán)節(jié)的監(jiān)管,尤其要注重資金使用的績效,努力提高資金使用效益,把有限的資金真正用好。


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