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李金華強調效益審計不能回避重大違法審計


http://whmsebhyy.com 2006年01月13日 09:40 法制日報

  內審發現大要案線索近萬件

  本報北京1月12日訊 記者郄建榮 審計署審計長李金華今日在中國內部審計協會五屆二次理事會上強調指出,財政財務收支審計要和效益審計并重,不能因為開展

  效益審計而回避對經濟領域重大違法違規問題的審計。

  李金華說,僅僅開展以查錯防弊為主要內容的財務收支審計,已經不能適應經濟發展的需要。內部審計工作的發展重點應該放在經濟增長的質量上,注重管理和效益,為管理層當好參謀和顧問。

  他認為,僅僅開展以查錯防弊為主要內容的財務收支

審計,顯然已經不能適應經濟發展的需要。為此,他說,內部審計與國家審計的基本職能都是審計監督。內部審計要以效益審計和管理審計為主,從效益審計出發,最后落實到管理審計。應該把查處重大違法違規問題納入效益審計。

  李金華指出,今后內部審計要通過開展對經營活動、內部控制、風險管理等事項的監督和評價,實施以內部控制和風險管理為導向的管理審計,為改善組織的運營、提高增長質量和效益服務,為管理層當好參謀和顧問。

  談到財務審計與管理審計的關系,李金華認為,當前我國經濟領域中發生的一些問題,集中表現在財務的真實性和合法性上。解決這一問題,還是要靠以真實性、合法性為導向的財務收支審計。因此,強調管理審計重要性的同時,也不能忽視財務收支審計。管理審計要以財務收支審計為前提,防范經營錯弊,促進企業內部管理。

  中國內部審計協會成立于1987年。據不完全統計,目前我國共有8.2萬個內部審計機構,20余萬名內部審計從業人員。最新統計表明,最近幾年來,全國內審機構共完成審計項目198萬多個,查出損失浪費420.9億元,促進增收節支652.9億元,提出被采納建議102.9萬條,發現大要案線索9841件。內部審計在保證部門、企業、事業單位資產安全、完整,經濟健康有效運行方面發揮著越來越重要的作用。


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