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銀監會將規整不良資產違規處置715億元審計傷疤


http://whmsebhyy.com 2005年06月30日 11:01 新京報

  本報訊 (記者 陳光) 在昨日舉行的中國不良資產處置國際研討會上,銀監會監管一部主任閻慶明表示,不良資產處置過程中的相關制度嚴重滯后,閻慶明透露銀監會與財政部正準備對不良資產處置制度進行制度建設,對信息披露進行規范,并制定違規業務的處罰辦法。閻慶明表示今年銀監會在不良資產制度建設上將有較大突破。

  四大資產管理公司各省辦事處授權過大

  “資產管理公司從一誕生開始就缺乏良好的公司治理,監管部門一定要加強對資產管理公司在公司治理方面的考察”。閻慶明說,“否則就無法避免出現審計署在十屆全國人大常委會第十六次會議上匯報‘查出各類違規、管理不規范問題和案件線索金額715.49億元’這樣的事情”。閻慶明表示,不光國有銀行要改革,資產管理公司也要改革,否則就很難走出目前的困境。

  閻慶明表示,四大資產管理公司按照行政區劃在每個省都設立了辦事處,從檢查情況看,資產管理公司對各省辦事處授權、授信過大,省一級辦事處問題很多。“國有商業銀行改革提出了要扁平化,按照產品、業務垂直管理,減少決策損失,縮短管理半徑,資產管理公司也要思考這方面的問題”閻慶明說。

  資產管理公司表態整改

  信達資產管理公司昨日表示,對照審計署向全國人大常委會報告的對四家金融資產管理公司的審計情況,信達公司將不折不扣地進行整改,相關涉嫌違法犯罪的人員,已移送司法機關。這次審計暴露出公司管理上存在薄弱環節,貫徹執行規章制度不嚴格。信達公司將認真對照審計報告披露的問題,不折不扣地進行整改,舉一反三,全面查找管理上的漏洞和薄弱環節,全力打造內部控制體系,從嚴防范資產處置風險。

  信達公司表示,審計是一劑苦口良藥,為公司提供了徹底堵塞漏洞的機會,要以此為契機,切實加強和改進公司的管理工作,打造科學嚴謹的內部控制體系,通過加強對高級管理人員尤其是“一把手”的監督制約等措施,最大限度地減少不良資產損失。

  昨日華融等四家資產管理公司在各自網站上都登出一篇題為“四家資產管理公司全力整改審計發現的問題”的文章,表示重視審計中發現的問題,積極配合國家審計署的審計,全力做好整改工作,嚴肅查處有關責任人員,并以此為契機,完善公司內部控制體系,促進公司規范經營和健康發展。

  背景

  28日,審計署審計長李金華在《關于2004年度中央預算執行和其他財政收支的審計工作報告》中,第一次向公眾披露了審計署對四大國有資產管理公司歷時近一年的審計結果。在抽查的39%范圍內,審計署共查出各類違規、管理不規范問題和案件線索金額715.49億元,占審計抽查金額的13%.違規剝離和收購不良資產、違規低價處置不良資產和財務管理混亂是資產管理公司的“三大問題”。


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