本報(bào)廣州8月3日電 記者孫勇報(bào)道 近兩年來,全國審計(jì)機(jī)關(guān)深化對(duì)國有及國有控股企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作,審計(jì)發(fā)現(xiàn)存在五個(gè)問題:會(huì)計(jì)信息失真、私設(shè)“小金庫"、違規(guī)經(jīng)營和漏交稅金、決策失誤造成國有資產(chǎn)損失、不良資產(chǎn)數(shù)額大并存在潛在風(fēng)險(xiǎn)等。
從2000年至2001年,審計(jì)署共審計(jì)中央管理的國有重要骨干企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員11人、中央國有金融機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)人員8人。去年,甘肅、云南、廣西、福建、江蘇、河南、安徽等省70%以 上的國有及國有控股企業(yè)的主要領(lǐng)導(dǎo)離任時(shí)都經(jīng)過了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì);上海市基本實(shí)現(xiàn)了三年輪審一遍的工作目標(biāo)。此外,經(jīng)濟(jì)責(zé)任的審計(jì)內(nèi)容也在逐年深化,重點(diǎn)審計(jì)企業(yè)會(huì)計(jì)信息是否真實(shí)、領(lǐng)導(dǎo)干部有無決策失誤給國家造成重大經(jīng)濟(jì)損失、內(nèi)控制度是否健全有效,以及領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人有無違反廉政規(guī)定等問題。
2001年,全國各級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)的國有及國有控股企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員雖然只比上年增加3%,但查出的違規(guī)金額增加了52%,查出的損失浪費(fèi)金額增加了3倍多。如江蘇無錫市審計(jì)局審計(jì)43戶國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員,發(fā)現(xiàn)企業(yè)會(huì)計(jì)信息失真問題嚴(yán)重,企業(yè)賬面利潤為5.81億元,審計(jì)核實(shí)僅為5600萬元,虛報(bào)利潤達(dá)5.25億元。山東青島市審計(jì)局在對(duì)青島百貨集團(tuán)公司原董事長的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中,發(fā)現(xiàn)其任職期間由于嚴(yán)重瀆職、盲目決策、惡意經(jīng)營、以權(quán)謀私等,共造成企業(yè)虧損2.4億元,擅自對(duì)外擔(dān)保造成損失1900多萬元,收受賄賂和非法所得45萬元,涉案人員33人。
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