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審計署:建行農行進出口銀行2011年違規放貸245億

2013年05月10日 10:53  中國新聞網 微博

    建行農行進出口銀行2011年違規放貸245億

  審計報告:

  華能集團多公司欠繳企業所得稅3.92億元(2013年第3號公告)

  國電違規發放逾4600萬元獎金 9.5億購辦公樓(2013年第4號公告)

  五礦集團違規售信托 以咨詢費名義付近4千萬代銷費(2013年第5號公告)

  中移動被查出7年虛增收入1.3億元 購健身卡逾2400萬元(2013年第6號公告)

  中航13億建樓未獲審批 舊飛機處置存10億元問題(2013年第7號公告)

  中儲糧違規回購獲利1700萬元 5年少計收入1.1億元(2013年第8號公告)

  商飛違規開具10億元發票 7000萬元項目未公開招標(2013年第9號公告)

  中版集團虛掛往來款 調增改制凈資產4000萬(2013年第10號公告)

  國投公司違規投資別墅累計4.44億元(2013年第11號公告)

  國核電三年多計資產5.47億 3400萬元買購物卡(2013年第12號公告)

  中國進出口銀行54億信貸資金被挪用(2013年第13號公告)

  農行違規發放法人貸款98.13億(2013年第14號公告)

  建行6家分行違規發放個人貸款4.67億(2013年第15號公告)

  中新網5月10日電 據審計署網站消息,審計署發布了中移動、國航等10家國企2011年度財務收支審計結果公告。審計署企業審計司負責人魏強在答記者問時表示,本次審計查出多起重大經濟案件線索,因涉嫌違法違紀,審計署已依照有關法律法規,將上述問題移送紀檢監察或司法機關立案查處,待查處結案后再予以公告。

  對于本次審計發現的問題,魏強指出,有的企業財務管理不夠規范,存在會計核算不準確,報表編制不完整等問題;有的企業投資決策和工程項目管理還不夠規范,部分項目存在論證不充分、程序不合規的問題,個別項目因經營決策不當造成重大損失;有的企業對內部管理重視不夠,內部制度執行不力,對下屬單位的內部管控存在薄弱環節,違法違規問題仍然存在,個別企業存在的問題還較突出。

  此外,魏強透露,截至2013年3月底,相關企業制訂完善規章制度785項,對70名相關責任人進行了嚴肅處理,其中廳局級干部15人。同時按審計要求,企業已補繳各項稅款5.37億元,挽回損失6.22億元。

  以下為答問全文:

  審計署有關部門負責人就10戶國有企業審計結果答記者問

  2013年5月10日,審計署發布了中國華能集團公司、中國國電集團公司、中國五礦集團公司、中國移動[微博]通信集團公司、中國航空集團公司、中國儲備糧管理總公司、中國商用飛機有限責任公司、中國出版集團公司、國家開發投資公司、國家核電技術有限公司等10戶國有企業2011年度財務收支審計結果公告。圍繞此次公告的相關問題,記者采訪了審計署企業審計司負責人魏強。

  問:請您介紹下此次審計的基本情況?

  答:根據憲法和審計法賦予審計機關對國有及國有控股企業的監督職責,依照國家對國有企業審計的相關規定要求,2012年,我們統一組織了對中國華能集團公司等10戶國有企業財務收支審計,涉及電力、商貿、電信、航空運輸等領域,重點審計了企業集團總部和部分所屬企業,審計資產量占企業資產總額的50%以上。在審計中,我們結合近年來國有企業審計推進狀況,圍繞“質量、責任、績效”開展工作,揭示企業發展中存在的問題和面臨的風險,推動國有企業健康可持續發展。

  問:這次審計的目標是什么?

  答:這次審計按照“緊緊圍繞主題主線,切實履行審計職責,為經濟社會科學發展作出積極貢獻”的工作要求,堅持“強化管理、推動改革、維護安全、促進發展”的企業審計工作思路,以檢查企業財務收支為基礎,堅持“查處重大違法違規問題”和“反映體制機制問題”兩手并舉,推動企業深化改革、健全管理,維護國有資產安全和保值增值。

  問:這次審計的重點內容是什么?

  答:這次審計的重點內容主要有以下五個方面:一是檢查企業貫徹落實黨和國家經濟政策與決策部署情況,保障國家政策落實;二是揭示和反映企業發展過程中面臨的突出矛盾、潛在風險和重大體制機制問題,維護國有資產安全和保值增值;三是揭露和查處重大違法違規和案件線索,促進反腐倡廉建設;四是檢查企業重大經濟決策和內部控制管理制度建立和執行情況,推動管理水平提升;五是檢查企業財務收支的真實、合法、效益情況,促進企業規范管理。

  問:從審計結果看,請您對10戶國企的經營管理情況做一總體評價?

  答:審計結果表明,各家企業認真貫徹執行黨中央、國務院一系列重大部署,積極應對復雜多變的國內外經濟形勢,保持了平穩發展態勢,同時在企業改革、結構調整、管理提升等方面取得了新的進展,核心競爭力不斷增強。主要表現在:一是加快了轉變經濟發展方式和經濟結構調整的步伐,多數企業在產業升級、技術創新和節能減排等方面加大了資源投入,并取得一系列成果;二是企業改革進一步深化,現代企業制度逐步建立,管理水平日益提升,特別是更加重視企業發展戰略的制定和實施工作,積極發揮戰略規劃引領企業發展和促進企業轉型的作用;三是生產經營任務完成較好,各家企業高度重視業務發展和業績提升工作,結合所處行業和企業特點,推出了大量有效經營發展舉措,普遍實現了資產規模、經營效益和資產質量的同步提升。但審計中也發現了一些值得關注的問題:有的企業財務管理不夠規范,存在會計核算不準確,報表編制不完整等問題;有的企業投資決策和工程項目管理還不夠規范,部分項目存在論證不充分、程序不合規的問題,個別項目因經營決策不當造成重大損失;有的企業對內部管理重視不夠,內部制度執行不力,對下屬單位的內部管控存在薄弱環節,違法違規問題仍然存在,個別企業存在的問題還較突出。

  問:針對發現的問題,企業在相關媒體也公告了其整改情況,審計署如何做出評價?

  答:從目前掌握的情況來看,10戶企業均高度重視審計發現的問題,認真落實審計決定和建議,針對相關問題逐條提出整改措施并予以落實,還進一步加強了制度完善和人員問責工作。截至2013年3月底,相關企業制訂完善規章制度785項,對70名相關責任人進行了嚴肅處理,其中廳局級干部15人。同時按審計要求,企業已補繳各項稅款5.37億元,挽回損失6.22億元。對審計提出的218項審計建議,企業均已采納。下一步,審計署將對企業整改情況進行檢查,并將檢查結果向社會公告。同時,對其他尚未整改的問題,審計署將繼續予以跟蹤和督促。

  問:審計中是否查出個人經濟案件線索?如有,為什么沒有公告?

  答:本次審計查出多起重大經濟案件線索,因涉嫌違法違紀,審計署已依照有關法律法規,將上述問題移送紀檢監察或司法機關立案查處,待查處結案后再予以公告。

  問:審計署下一步對企業審計有哪些打算?

  答:今年是黨的十八大召開后的開局之年,我們將認真貫徹落實黨的十八大、全國經濟工作會議精神,緊緊圍繞科學發展這個主題和轉變經濟發展方式這條主線,認真履行審計監督職責,完善“點(企業)、線(行業和相關產業)、面(經濟環境)”聯動的企業審計新模式,自覺融入國家經濟社會發展的大局,發揮企業審計促進國家治理的“免疫系統”功能。

  2013年企業審計工作的著力點分為四個方面:一是加大對中央重大經濟政策和宏觀調控措施貫徹落實情況的審計力度,促進政令暢通和政策落實;二是加大企業生產經營中潛在風險、突出矛盾和重大體制機制問題的揭示力度,促進企業深化改革,維護國有資產安全和保值增值;三是加大對企業治理情況的調查分析,促進企業加強內部控制管理,完善企業治理結構,提升經營效益;四是加大對重大違法違紀問題的揭示和查處力度,強化企業落實“八項規定”的監督檢查,推進反腐倡廉建設。

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