關于2011年度財務收支審計結果的說明
國家審計署今天發布了中國五礦集團公司(以下簡稱“我公司”)2011年度財務收支情況的審計結果,我公司非常感謝國家審計署對公司發展的指導和幫助。
2012年5月8日至7月31日,審計署對我公司2011年度財務收支情況進行了審計,依法出具了審計報告、下達了審計決定書。審計報告認為,我公司認真貫徹落實科學發展觀,積極推進戰略轉型和改革發展,大力實施“走出去”戰略,優化集團產業布局,戰略轉型基本成功;較好地貫徹了國家宏觀經濟政策,注重經營發展質量,經濟效益明顯提高,行業地位得到提升;法人治理結構逐漸完善,制定完善了260項內部控制制度,內部管理水平得到一定提高,財務狀況和經營成果基本真實。
同時,《審計報告》也指出我公司在財務收支、重大經濟決策、內部控制、貫徹執行國家宏觀經濟政策與決策部署等方面存在一些問題。針對審計結果反映的我個別所屬企業存在的經營管理問題,我公司高度重視,已成立審計整改工作組織機構,明確工作內容和責任單位,相關工作已經展開,部分問題已經整改完畢。我公司將確保整改到位。