本網(wǎng)北京7月4日訊 記者辛紅 記者今天從華融資產(chǎn)管理公司了解到,針對審計報告曝出的問題,華融公司除了追究相關責任人的責任外,還成立了內(nèi)控委員會,對重要、敏感崗位員工實行動態(tài)管理,從制度上規(guī)范資產(chǎn)處置行為。
據(jù)悉,華融公司總部和各辦事處分別成立了審計整改領導小組,在深入核查、分清責任的基礎上,按照公司經(jīng)營管理違規(guī)處罰辦法,追究主管或經(jīng)辦人員責任的同時還追究了有
關管理人員和領導干部的責任。目前,已對33人進行了責任追究,其中行政記大過1人,行政記過2人,行政警告10人,通報批評17人,辭退、解除勞動合同3人。公司還將繼續(xù)對審計查出的其他問題一查到底,嚴肅追究相關人員的責任。
華融公司有關負責人表示,公司將進一步完善內(nèi)控機制和風險管理體系,從源頭上減少各類問題的發(fā)生。公司目前已成立公司和辦事處兩級內(nèi)部控制委員會,除了提高內(nèi)部審計的獨立性、有效性外,還對重要、敏感崗位員工行為實施動態(tài)管理,資產(chǎn)處置與調(diào)查崗位相分離,在資產(chǎn)處置的各個環(huán)節(jié)建立有效的風險隔離。此外,華融還將對授權管理、法律審查、合同管理、評估審查等重點環(huán)節(jié)進行專項整治。
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