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(0423)山東東阿阿膠股份有限公司中報摘要
http://whmsebhyy.com 2000年08月01日 17:12 全景網絡證券時報

 
重要提示:公司董事會保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導
性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
公司2000年中期財務會計報告未經審計。
                           本報告摘要摘自中期報告正文, 投資者欲了解詳
細內容應閱讀中期報告正文。
            一、公司簡介
  公司名稱:中文  山東東阿阿膠股份有限公司
                英文  SHAN DONG DONG-E E-JIAO CO.,LTD
  公司注冊地址:山東省東阿縣阿膠街78號
  公司辦公地址:山東省東阿縣阿膠街78號
  公司法定代表人:劉維志
  公司董事會秘書:題蘭玉
  公司授權代表:  趙立明
  公司國際互聯網網址: WWW.Dongeejiao.net  
                             WWW.Dongeejiao.com
  公司電子信箱:Deej@public.lcptt.sd.cn
  公司信息披露報紙:《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》。
  中國證監會指定互聯網網址:Http://www.cninfo.com.cn
  公司年度報告備置地點 :山東東阿阿膠股份有限公司
  郵    編:252201
  電    話:(0635)3264069  
  傳    真:(0635)3260786
  股票上市地:深圳證券交易所
  股票簡稱:  東阿阿膠
  股票代碼:  0423
  二、主要會計數據和財務指標(單位:人民幣 元)
  項   目                        2000年6月30日     1999年12月31日    1999年6月30日
  凈利潤                          23,336,218.06                             19,756,195.36
  扣除非經營性損益后的凈利潤      23,277,067.10                             20,036,293.67
  總資產                         518,243,021.17        535,212,776.80
  資產負債率                              22.70                 29.51               14.23
  股東權益(不包含少數股東權益)   400,532,164.28        377,195,946.22  
  每股收益 (按15%所得稅率)              0.18                                     0.14
  每股收益 (按33%所得稅率)              0.14
  每股收益(攤。                         0.14                               
  凈資產收益率                             5.83                                      5.11
  每股凈資產                               2.39                                      2.77
  調整后每股凈資產(攤薄)                 2.38                                      2.76
   主要財務指標計算公式如下:
  每股收益=凈利潤/報告期末普通股股份總數
  凈資產收益率=凈利潤/報告期末股東權益×100%
  每股凈資產=報告期末股東權益/報告期末普通股股份總數
  調整后每股凈資產= (報告期末股東權益-三年以上的應收帳款-待攤費用-
待處理(流動、固定)資產凈損失-開辦費-長期待攤費用)/ 報告期末普通股股
份總數。
  三、股本變動和主要股東持股情況
  (一) 股本變動情況:
    股  本  變  動  情  況  表
  填報日期:2000年6月30日     數量單位:股      每股面值:1元
  項      目                 期初數    本次轉增股         期末數
  一、尚未流通股份
  發起人股份
  其中:
  國家擁有股份             41,395,015    8,279,003       49,674,018
  尚未流通股份合計:       41,395,015    8,279,003       49,674,018
  二、已流通股份
  境內上市的人民幣普通股  98,335,541   19,667,108.2    118,002,649.2
 。ㄆ渲懈吖芄桑               135,510       27,102          162,612
  已流通股份合計          98,335,541   19,667,108.2    118,002,649.2
  三、股份總數            139,730,556   27,946,111.2    167,676,667.2
  報告期內,公司實施了每10股轉增2股,派現金2元(含稅)的分配方案。
 。ǘ 主要股東持股情況:
  公司前十名股東持股情況(2000年6月30日)
  股東名稱               擁有股數(股)             占總股本比例(%)
  1、聊城市國資委          49,674,018                     29.62
  2、王秀霞                   762,900                      0.45
  3、劉  琰                   588,000                      0.35
  4、王蓮鳳                   547,200                      0.33
  5、江  新                   450,000                      0.27
  6、金  鋼                   400,000                      0.24
  7、哈爾濱中濱糧油貿易公司   380,000                      0.23
  8、戴偉剛                   317,700                      0.19
  9、童德旺                   237,050                      0.14
  10、葉建波                  236,222                      0.14
  (三) 持股5%(含5%)以上的股東所持股份無質押、凍結等情況。
  四、經營情況回顧與展望
 。ㄒ唬 公司報告期內主要經營情況
  本公司主要經營業務為生產經營中藥產品、生物制藥、保健食品等。
  報告期內,公司擁有一支高素質的管理人才隊伍,且引進外圍智力,實施以市
場為導向,以技術創新為主體的二次創業計劃,以適應市場競爭能力為宗旨,建立
管理創新機制;加強人力資源管理與開發;加快市場營銷網絡建設步伐,強化營銷
功能;新產品研制開發進展順利;目標成本管理卓有成效。企業綜合素質和整體運
行質量大大提高,主營業務方面取得了較好的業績。1—6月份實現主營業務收入14,
968萬元,同比增長31.11%;實現主營業務利潤9219.34萬元,同比增長39.4 %;
實現利潤總額3483萬元,同比增長49.81%。
  1、以提高市場競爭能力為宗旨,建立管理創新機制;本著運行協調、 高效的
原則,聘請專家多次對公司管理運行狀況進行全面細致地診斷,合理地調整組織結
構,整合企業資源,再造業務流程,建立起激勵機制、評價機制和監督機制相結合
的管理創新機制。如:高、中層股權激勵、總經理特別獎及目標管理、績效考核等。
  2、加強人力資源管理與開發。按照市場經濟規律, 建立了新型的人才招聘、
培訓、考核、薪酬等現代人力資源管理制度,優化了管理執行層的人員結構,提高
了員工隊伍的整體素質。公司招賢納才,為公司的二次創業注入新鮮血液。 
  3、加快市場營銷網絡建設步伐,強化營銷功能。 公司在現有銷售網絡的基礎
上完善調整營銷機構,首先在銷售總部之下選擇北京、上海、濟南、廣州、成都五
大城市建立銷售分部,在5家銷售分部之下,增設25家辦事處, 同時設置市場部、
銷售管理部、培訓部,作為整個營銷網絡的支持系統。以市場調查為基礎,實施品
牌營銷策略,逐步滲透到各級市場接近消費者,提高市場占有率與品牌知名度。
  4、新產品研制開發進展順利:通脈沖劑、柴黃沖劑等12 個項目獲國家生產批
準文號或臨床批件,其中:中藥2項、生物制品2項、保健食品8項。 獲國家發明專
利1項,有5項產品列入國家、省、市科研計劃,其中羥丙甲纖維素列入國家經貿委
的“雙高一優”項目;白介素—11列入國家“九五”重點攻關項目和國家中小企業
創新基金項目,并已獲得國家藥品審評中心批準,按照一類新藥進行一期臨床。
  完成了東阿阿膠產品現代化研究實施方案,經過有關專家的多次咨詢與論證,
已初步選定2個研究院校為協作單位。
  不斷對佳林豪(重組人紅細胞生成素)進行工藝優化,使之在發酵水平、收率等
指標上有了重大突破,產量達到原來工藝的8倍,從而大大降低了生產成本, 增強
了產品市場競爭能力。
  5、目標成本管理卓有成效:充分挖掘潛力,逐級承擔目標成本責任, 實行購
銷比價管理、項目招標、定點采購等方式,使主要產品的制造成本、主要原料的采
購成本分別比同期下降4.68%和8.53%。
  6、對購并后的聊城阿華制藥有限公司、阿華包裝材料廠、 阿華醫療儀器廠等
注入現代企業管理模式,其中:聊城阿華制藥有限公司積極地按照GMP標準, 進行
車間技術改造,完成了國家藥用輔料技術改造項目的可行性研究報告及設備調研等
項工作;開拓國內國際市場,其銷售客戶由年初的260家增加到現在的500余家; 1
—6月份實現銷售收入775萬元,利潤84萬元,同比增長117.09%和1300%;阿華包
裝材料廠和阿華醫療儀器廠實現銷售收入1046萬元,利潤119.25萬元,同比增長67.
09%和153.72%。
   7 、 與國際質量管理、 環保管理標準接軌:建立 ISO9000 質量保證體系和
ISO14000環保體系,并完成了貫標文件的起草、發布,已進入試運行階段。
  8、采用現代化管理技術,全面提高管理水平:經過多方調研論證, 完成了公
司企業資源計劃(ERP)軟件開發商的選擇,客戶化系統的調研,確定了實施方案,
企業資源計劃(ERP)管理項目的實施,將使公司的管理再上新水平。
  9、2000年配股工作已于2000年7月5日獲中國證監會證監公司字(2000)第 80
號文件批準,配股方案在2000年下半年實施。
 。ǘ┕就顿Y情況
  1、報告期內公司對外長期投資余額為1615萬元,與年初持平, 被投資方主要
為山東省資產管理有限責任公司。
  2、募集資金使用情況:
 。1)1997年12月23日,經中國證券監督管理委員會證監上字(1997)117號文
件批準,公司實施了1997年度增資配股方案,共募集資金11228.3886萬元,扣除發
行費用后,實際募集資金10735.553萬元。
 。2)募集資金的實際使用情況:
                                                                          數量單位:萬元
  承諾投資項目                                                           實際投資項目
  項目名稱               募集資金計劃投資      預計收益              項目名稱          募集資金實際投資       實際收益情況
  1、重組人促紅細胞生             8180       預計98年第二季度   1、重組人促紅細胞生            7264       項目實施后實現利  
  成素(EPO)工程項目                        產生效益            成素(EPO)工程項目                         潤359萬元。
  其中:EPO技改項目              3640                           其中:EPO技改項目              3649
  合作研制開發項目               1560                           合作研制開發項目               1777
  技術中心建設項目               2980                           技術中心建設項目               1838
  2、被購并企業追加投入項目       1480       預計98年產生效益   2、被購并企業追加              1490                 271
                                                               投入項目
                                                               其中:收購醫療儀器廠            383                  12
                                                                    收購棉花原種場            1107                 259
  3、剩余補充流動資金            1075                            3、購并聊城制藥廠             1579                 108
                                                               4、剩余補充流動資金             402
  總   計                      10735                            總 計
                       10735                 738
  截止1999年12月31日,重組人促紅細胞生成素(EPO )工程項目已全部建成投
產,包括三個子項目在內的整個項目累計投資7264萬元,比承諾投資計劃節約資金
916萬元,其中子項目EPO合作研制開發項目比承諾投資計劃多使用資金217 萬元;
技術開發中心建設項目比承諾投資計劃節約資金1142萬元。公司生產的EPO 產品經
國家藥品監督管理局批準,商品名稱為“佳林豪”,項目實施后,共實現利潤 359
萬元。
  公司按照承諾投資計劃,完成了對被購并企業東阿縣醫療儀器廠和東阿縣棉花
原種廠的追加項目的投入,實際投入募集資金1490萬元,兩個企業共實現利潤 271
萬元。
  截止2000年6月30日,補充流動資金402萬元。
 。ㄈ┕矩攧諣顩r(單位:人民幣萬元)
             2000年6月30日          1999年12月31日          較上年末
  總資產          51,824                     53,521               -3.17%
  貨幣資金        10,418                      8,680                20.02%
  應收貨款         5,799                      6,540              -11.33%
  存  貨           7,571                      7,603               -0.42%
  長期投資         1,615                      1,615              -----
  固定資產        16,681                     15,804                 5.55%
  長期負債           671                      1,335              -49.74%
  股東權益        40,053                     37,720                 6.19%
  其中:貨幣資金增加20.02%,主要是因為公司加大了銷售回款力度; 長期負
債減少49.74%,主要是因為本年度將職工新建住房的集資款轉出單獨核算, 與公
司資產進行剝離。
  比較損益表                                                                  單位:元
  項  目               2000年上半年       1999上半年    增減(%)    變化原因
  主營業務收入        149,681,137.10    114,162,422.93    34.11   產品銷量增加
  主營業務利潤          92,193,446.30    66,134,028.38    39.40   銷量增加,成本降低
  凈利潤(15%所得稅率)  29,605,649.78    19,756,195.36    49.86   銷量增加,成本降低
  凈利潤(33%所得稅率)  23,336,218.06    15,572,530.46    49.86   銷量增加,成本降低
  (四)宏觀政策影響:
  1、報告期內公司實現主營業務利潤9219.34萬元,同比增長了39.4%。如果上
繳所得稅率按33%執行(99年上繳所得稅率按15%執行),在股本擴張20%的情況
下,每股收益與去年同期持平。如果報告期內按15%的所得稅率計算,股本擴張20
%后,每股收益0.18元,同比增長28.57%。下半年,公司將在管理創新、 降低成
本及市場營銷方面采取更加有效的措施,力爭實現更好的經濟效益。
  2、中國即將加入WTO,對本公司而言應該是機遇大于挑戰。公司將從技術創新
入手,抓住機遇,盡快實現對東阿阿膠產品現代化的研究與開發,從而提高產品的
技術含量和競爭能力,將產品推向國際市場,為公司二次創業奠定基礎。
  3、國家對藥品定價政策的調整及監督力度的加大, 對我公司生產的藥品價格
無重大影響。我公司一貫遵循公平合法定價的原則,不存在虛高定價及高價回扣的
行為,國家對藥品價格的規范管理將有利于公司藥品的市場推廣及銷售。
 。ㄎ澹┫掳肽旯ぷ饔媱
  1、積極推進增資配股方案的實施:公司將以2000年度的增資配股工作為契機,
全力做好相關工作,為公司的技改、新建項目和產品研究開發募集資金。
 。1)按照東阿阿膠產業現代化實施方案, 以國際標準實施“阿膠產品二次開
發",對阿膠及其系列產品進行原料標準研究、藥理機理研究,新工藝、 新劑型及
質量標準的研究,為入世后大規模提升國內外市場占有份額創造條件;
 。2)藥用輔料和包裝材料技術改造項目
  將按照GMP標準進行藥用輔料生產車間的擴建改造,提高現有微晶纖維素、 優
質羧甲淀粉鈉的生產能力,加快新型藥用輔料羥丙甲纖維素、薄膜包衣粉、膨速王
等的研發和產業化進度,使聊城阿華制藥有限公司成為品種全、質量好、工藝先進、
專業性強的藥用輔料專業生產企業,達到替代進口,滿足市場需求的目的。
  阿華包裝材料廠按照國際先進技術標準對口服液瓶、各類紙箱和印刷產品進行
技術改造,以適應國內外市場對醫藥產品包裝精細化程度的要求,保證產品質量,
提高產品的防偽能力,加強東阿阿膠及其系列產品的國際競爭優勢。
 。3)以企業資源計劃(ERP)系統為平臺,利用網絡技術整合公司營銷網絡的
信息流建設,實現對營銷網絡的物流、資金流的有效監控,實現公司產品開發部門
與營銷部門之間、用戶與公司之間信息的及時溝通,為電子商務的實施奠定基礎。
  2、夯實基礎管理工作,在繼續推行目標成本管理、 購銷比價等先進管理方式
的同時,積極創造條件,通過ISO9000質量保證體系和ISO14000 環保體系國際標準
認證,為提高競爭能力和可持續發展戰略的實施做好充分準備。
  3、加快生物工程新藥研制,集中力量推進一類新藥重組白介素—11 的臨床研
究進度,同時進一步優化工藝,提高質量控制方法,降低成本,使其更具產業化競
爭優勢。具有抗凝抗栓功效的基因重組水蛭素,即將完成臨床前基礎研究及工藝、
質量標準研究和樣品試制,下半年完成樣品和資料的申報,申請進入臨床研究。為
了加快佳林豪的市場推廣進度,與國內著名醫藥商業公司合作,建立專業推廣隊伍
及專家網絡,再次降低佳林豪的零售價格,減輕消費者和國家負擔,擴大市場占有
率,在銷售數量上有新的增長。
  五、重要事項
 。ㄒ唬┍竟2000年度中期不進行利潤分配,也不進行公積金轉增股本;
 。ǘ┕居2000年3月28日召開1999年度股東大會,會議通過了董事會、 監
事會1999年度工作報告、1999年度會計決算報告,公司計提資產減值準備金,1999
年度利潤分配及資本公積金轉增股本,公司建立管理層長期激勵機制、前次募集資
金使用情況和2000年增資配股等十項決議;
 。ㄈ┕1999年度實施用資本公積金每10股轉增2股并派發現金紅利2元(含
稅)的分配方案。股權登記日2000年4月12日,除權、除息日2000 年4月13日, 轉
增股份上市流通日2000年4月14日;
 。ㄋ模┍緢蟾嫫趦裙緹o重大訴訟、仲裁事項;
 。ㄎ澹┕尽叭珠_”情況:公司于1999年度即做到人員獨立、資產完整和財
務獨立,實施了與控股股東在人員、資產、財務上的三分開;
  (六)本報告期內公司無收購兼并資產重組事項;
 。ㄆ撸┍緢蟾嫫趦裙緹o重大關聯交易事項;
 。ò耍┕纠m聘山東正源會計師事務所有限公司(原山東會計師事務所)對公
司進行財務審計;
  (九)公司無重大擔保抵押事項。
  六、財務報告(未經審計)
  (一)、會計報表(附后)
  (二)、會計報表附注
  1、本期公司采用的主要會計政策、會計估計和核算方法與1999年度報告相比,
無發生重大變化。
  2、本報告與1999年度報告相比,合并范圍未發生變化。
  七、備查文件:
  (一) 載有董事長親筆簽名的2000年度中期報告文本;
 。ǘ 載有法定代表人、財務負責人、會計經辦人員親筆簽名并蓋章的會計報表;
  (三) 公司1999年度報告;
 。ㄋ模 公司章程。
                                                  山東東阿阿膠股份有限公司

   2000年7月29日 

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