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http://whmsebhyy.com 2000年07月25日 17:45 上海證券交易所
邢臺軋輥股份有限公司 2000年中期報告 XINGTAI MILL ROLL CO.,LTD. [1].重要提示:本公司?事會保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準 確性和完整性負個別及連帶責任。公司中期財務會計報告未?審計。 一、公司簡介 1、公司法定中文名稱:邢臺軋輥股份有限公司 公司法定英文名稱:XINGTAI MILL ROLL CO., LTD. 英文縮寫:XTMC 2、公司注冊地址:河北省邢臺市新興西路1號 公司辦公地址:河北省邢臺市新興西路1號 郵政編碼:054025 國際互聯網網址:http://www.xtzhagun.com.cn 電子信箱:xtmmc@xt-user.he.cninfo.net 3、公司法定代表人:黃庚辰 4、公司?事會秘書:李俊林 ?事會證券事務代表:靳電入 聯系地址:河北省邢臺市新興西路1號 聯系電話:(0319)2023911-5168 傳 真:(0319)2022061 電子信箱:xtmcs@fm365.com 5、公司選定的信息披露報紙:《中國證券報》、《上海證券報》 登載公司中報的中國證監會指定國際互連網網址:http://www.sse.com.cn 公司中期報告備置地點:公司證券部 6、公司股票上市交易所:上海證券交易所 股票簡稱:邢臺軋輥 股票代碼:600149 二、主要財務數據和指標 單位:元 項目 2000年上半年 1999年上半年 凈利潤 3241607.09 22784131.81 扣除非?常性損益后的凈利潤 655260.17 22577629.53 每股收益 0.019 0.18 每股收益(完全攤薄) 0.019 0.13 凈資產收益率(%) 0.66 9.56 項目 2000年6月30日 1999年12月31日 總資產 890921373.17 868253219.27 資產負債率(%) 44.48 43.40 股東權益 494632331.23 491390724.14 每股凈資產 2.91 2.89 調整后的每股凈資產 2.88 2.87 本報告期扣除的非?常性損益項目和涉及金額: 1 投資收益 2615854.90元 XINGTAI MILL ROLL CO.,LTD. [2].2 營業外收支凈額 -29507.98元 注:1、1999年6月30日,公司股本總額為12480萬股,8月4日發行4500萬股A股后,股本總額增加到16980萬股。每股收益完全 攤薄值按發行后總股本16980萬股計算。 2、主要財務指標的計算公式如下: 每股收益=凈利潤/報告期末普通股股份總數 凈資產收益率=凈利潤/報告期末股東權益*100% 每股凈資產=報告期末股東權益/報告期末普通股股份總數 調整后的每股凈資產=(報告期末股東權益-三年以上的應收款項凈額-待攤費用-待處理(流動、固定)資產凈損失-開辦費 -長期待攤費用-住房周轉金負數余額)/報告期末普通股股份總數 三、股本變動和主要股東持股情況 1、 股本變動情況 公司股份變動情況表 數量單位:股 本次變動前 本次變動增減 本次變動后 一、未上市流通股份 1、發起人股份 97,600,000 97,600,000 其中: 國家擁有股份 97,600,000 97,600,000 境內法人擁有股份 外資法人擁有股份 其他 2、募集法人股 3,200,000 3,200,000 3、內部職工股 24,000,000 24,000,000 4、優先股或其他 未上市流通股份合計 124,800,000 124,800,000 二、已上市流通股份 1、境內上市的人民幣 45,000,000 45,000,000 普通股 2、境內上市的外資股 3、境外上市的外資股 4、其他 已上市流通股份合計 45,000,000 45,000,000 三、股份總數 169,800,000 169,800,000 2、主要股東持股情況(截止2000年6月30日) 名次 股東名稱 持股數量(股) 占總股本比例(%) 1 邢臺機械軋輥(集團)有限公司 97,600,000 57.48 2 邢臺順達實業公司 3,200,000 1.89 3 鄒騰 294,850 0.17 4 西南證券 294,000 0.17 5 管小春 250,000 0.15 6 邱?生 200,000 0.12 XINGTAI MILL ROLL CO.,LTD. [3].7 凌國定 170,300 0.10 8 劉振華 163,515 0.10 9 蘇如昌 160,000 0.09 10 黎少如 150,700 0.09 (1)邢臺機械軋輥(集團)有限公司為唯一持有本公司股份5%以上的股東,所持本公司股票9760萬股,報告期內未發生變 更,也無質押或凍結的情況。 (2)公司前十名股東中,邢臺機械軋輥(集團)有限公司、邢臺順達實業公司所持股份為非上市流通股份,其中邢臺機械 軋輥(集團)有限公司代表國家持有股份。第3-10位為流通股股東。 四、?營情況的回顧與展望 1、公司報告期內主要?營情況 公司主營業務范圍是各類軋輥的設計制造及銷售。年軋輥生產能力5.5萬噸,是目前我國生產規模最大、品種規格最齊全的 冶金軋輥專業生產廠家。 上半年,我國鋼鐵工業實施總量控制,調整產品結構的力度進一步加大,淘?關停了一批老式的落后軋機,一批現代化大 型軋機相繼投產。軋輥市場相應發生了很大變化,低附加值的普通軋輥市場呈下降趨勢,高材質、高附加值的優質軋輥市場呈 上升趨勢,軋輥產品市場結構與公司生產能力的矛盾對公司產生負面影響。此外,公司生鐵、合金等?材料價格不斷上漲,軋 輥產品的合同價格不能得到及時調整,一定程度上影響了公司的利潤水平。公司認真貫徹1999年度股東大會及二屆八次?事會 的工作布署,對外轉變觀念,強化細化?營,狠抓訂貨合同量和貨款回收,保證了公司的市場優勢和地位,預計全年軋輥總訂 貨量接近去年水平;內部嚴格管理,加強內部?作和質量管理,提高了企業整體運作水平。上半年公司完成銷售收入16038萬元 ,實現利潤483.8萬元。 2、公司投資情況 報告期內募集資金使用情況 1999年8月4日,公司向社會公開發行4500萬股A股股票,發行價格5.48元/股,扣除發行費用后共計募集資金23637萬元。按 招股說明書的資金投向,逐步投入使用,截至2000年6月30日,已完成投資16539萬元。 募集資金項目實際投資情況: 序號 項目名稱 計劃投資額(萬元) 已完成投資(萬元) 進展情況 1 薄板坯連鑄連軋機用 6307 6224 基本完工 系列軋輥配套技改項目 2 高合金復合輥環生產線 4468 1470 建設中 技術改造項目 3 擴大優質離心鑄造軋輥 4960 1689 建設中 生產能力技改項目 4 優質軋輥機加工生產線 4920 7156 基本完工 技改項目 5 兼并邢臺市鋼窗廠 3500 0 尚未實施 合 計 24155 16539 薄板坯連鑄連軋項目,承諾投資總額6307萬元,其中固定資產投資4835萬元。截止2000年6月30日,該項目已基本完工,項目實 際固定資產投資4624萬元,1600萬元用于補充該項目生產用流動資金。 高合金復合輥環生產線技術改造項目,承諾投資總額4468萬元,其中固定資產投資3908萬元。截止2000年6月30日,該項目已完 成固定資產投資1470萬元,完成投資的37.62%。預計該項目將于2000年下半年完工投產。 擴大優質離心鑄造軋輥生產能力技改項目,承諾投資總額4960萬元,其中:固定資產投資4500萬元。截止2000年6月30日,該項 XINGTAI MILL ROLL CO.,LTD. [4].目已完成固定資產投資1689萬元,完成投資的37.53%。預計該項目將于2000年下半年完工。 優質軋輥機加工生產線技術改造項目,承諾投資總額4920萬元,其中固定資產投資4600萬元。截止2000年6月30日,項目已基本 完工,共投資7156萬元,其中固定資產投資6836萬元,320萬元用于補充該項目生產用流動資金。 兼并邢臺市鋼窗廠項目,承諾投資總額3500萬元。目前正在研究兼并方案。 3、國家稅收政策對公司?營的影響 根據河北省人民政府冀政函[1998]77號文件,本公司所得稅率采用先征后返政策,即按33%的稅率計征,省財政返還18%, 實際稅負為15%。此項政策公司自1998年開始執行。根據國務院國發[2000]2號文件《關于糾正地方稅收先征后返政策的通知》 規定,公司報告期按照33%的稅率計算企業所得稅。 4、下半年業務發展計劃 今年,國家宏觀?濟形勢日益趨好,隨著國家加快基礎設施建設和"西部大開發"戰略的實施,鋼鐵產品需求增長,市場呈現復 蘇跡象,國際鋼鐵工業也在回升,公司又?來了新的發展機遇。下半年公司將積極把握當前有利的市場形勢,認真貫徹年初各 項工作布署,對外繼續強化?營工作,加強市場開發力度,確保訂貨合同量和貨款回收量。內部深化改革,加強管理,努力實 現全年主要?營目標的完成,推動企業持續健康地發展。 一、認真把握市場形勢,切實搞好市場營銷,為實現全年?營目標奠定基礎。繼續全力抓好重點用戶的市場開發,確保公司的 競爭優勢和市場地位。中小用戶市場,采取靈活的?營政策,最大限度的爭取訂貨合同。此外,繼續抓好國際市場開發,特別 是美國、西歐等地的市場開發,抓住國際鋼鐵工業回升的良好時機,爭取2000年出口合同超過去年水平。 二、加快技術改造步伐和公司產品結構調整。針對市場需求,積極開發有市場前景和高附加值的產品,加快募集資金技改項目 建設,提高優質軋輥的生產能力和比重;狠抓質量管理,嚴格工藝紀律,加強工序控制,全面提高產品的實物質量,保持公司 在優質軋輥市場的優勢和地位。 三、以市場需求為導向,抓好內部?調和生產組織。針對訂貨產品結構與生產能力不匹配的矛盾,精心組織,合理安排,提高 效率,保證市場和用戶的需要。 四、繼續開展全員目標成本管理。降低每個生產環節的物料消耗;減少生產過程中的廢品損失;擴大招標采購范圍,降低采購 成本;提高公司?濟效益。 五、重要事項 1、2000年中期公司不進行利潤分配及公積金轉增股本。 2、?公司1999年度股東大會決議通過,公司上年度不進行利潤 分配及公積金轉增股本。相關決議刊登于2000年6月20日《中國證券報》、《上海證券報》。報告期內無配股方案實施情況。 3、本報告期內公司無重大訴訟、仲裁事項。 4、報告期內公司無收購及出售資產、吸收合并事項的情況。 5、重大關聯交易事項 公司的關聯交易方為公司的控股母公司邢臺機械軋輥(集團)有限公司(簡稱邢機集團),主要關聯交易如下: (1)根據公司與邢機集團簽訂的《綜合服務?議》的附屬?議《輔助材料供應?議》,公司上半年向邢機集團采購多種輔 助材料,全部按市場價格結算,金額為21930435.85元。 (2)根據公司與邢機集團簽訂的《產品購銷?議》,公司上半年向邢機集團銷售連鑄坯、焦爐鐵件、鍛材等半成品,全部 按市場價格結算,金額為686792.24元。 (3)根據公司與邢機集團簽訂的《土地使用權租賃使用?議》,公司租用邢機集團面積為349660.42平方米的土地,年限3 0年,年租金109萬元,公司按季支付27.25萬元。 (4)根據公司與邢機集團簽訂的《設備租賃使用?議》,本年度公司繼續向邢機集團租賃生產設備共計51臺(套),年租 賃費用為42萬元。 6、公司與控股股東能夠做到人員獨立、資產完整、財務獨立。 XINGTAI MILL ROLL CO.,LTD. [5].7、報告期內公司繼續聘任河北華安會計師事務所有限公司為公司財務審計機構。 8、報告期內公司無重大合同(含擔保等)事項。 9、報告期內公司無更改名稱或股票簡稱的情況。 六、財務會計報告(附后) 報告期公司財務會計報告未?審計。 七、備查文件目錄 1、載有?事長親筆簽名的中期報告文本。 2、載有法定代表人、財務負責人、會計?辦人員簽名并蓋章的會計報表。 3、報告期內在中國證監會指定報紙上公開披露過的所有公司文件的正本及公告的?稿。 4、 公司章程。 邢臺軋輥股份有限公司 ? 事 會 二零零零年七月二十五日 XINGTAI MILL ROLL CO.,LTD.
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